×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Мурка Аватар для Татьянаnfnmzyf
    Регистрация
    28.06.2007
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    148

    8.1 Не зачитывает аванс по поставщику

    Договор одинаков, поставщик один и тот же, происходит разбивка по счетам 60.1 и 60.2, а зачитывать ни в какую не хочет , совсем не знаю, что делать......
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Татьянаnfnmzyf; 21.02.2010 в 20:09.
    Жизнь прекрасна и удивительна.....

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    механизмом на основании......или перепровести

  3. #3
    Другая
    Гость
    Вот и у меня похожая проблема.

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
    Конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)

    Не помогает последовательное перепроведение оплат и приходных накладных - авансы не закрываются.
    Причем, не по одному поставщику и не по одному договору. Проблема появилась в этом году.
    Помогите, м.б. кто сталкивался?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    поставьте себе Демку и поиграйте....механизмом на основании все хватается ....

  5. #5
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    1. На счетах расчетов с контрагентами 3 субконто есть?
    2. В документах движения проверьте счета авансов и расчетов.

  6. #6
    Клерк Аватар для L_nika
    Регистрация
    24.06.2007
    Сообщений
    1
    Скорее всего были ручные операции, которые двинули расчеты по регистру журнал проводок, по регистру накопления расчеты по приобретению движения не было. Зачет авансов выполняется по регистру расчеты по приобретению. Соответственно нужно привести в соответствие эти регистры.

  7. #7
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от AlPer Посмотреть сообщение
    поставьте себе Демку и поиграйте....механизмом на основании все хватается ....
    Я 4-й год в 1С.8 работаю, зачем мне демо? Вы б по существу сказали что...


    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    1. На счетах расчетов с контрагентами 3 субконто есть?
    2. В документах движения проверьте счета авансов и расчетов.
    Norna, что вы имеете в виду - 3 субконто?

    Документы движения - Платежные поручения на оплату (аванс) и Документ поступления.

    Ситуация такая, к примеру:

    01.02.2010 Оплата (аванс).
    Программа формирует проводку Д60.02 К51

    05.02.2010 ко мне поступают приходные документы, датированные более ранним числом, чем платеж.
    Я ввожу (задним числом) Поступление товара от 25.01.2010.

    Формируется проводка Д10 К 60.01.
    А проводки Д60.01 К 60.02 - НЕТ!


    Авансы ПЕРЕСТАЛИ зачитываться.
    По всем поставщикам.
    Что делать, помогите!

    Можно входить в Пл/поручение и убирать счета авансов, но это ж некорректно!
    Последний раз редактировалось Другая; 27.02.2010 в 11:02.

  8. #8
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от L_nika Посмотреть сообщение
    Скорее всего были ручные операции, которые двинули расчеты по регистру журнал проводок
    L_nika, то-то и оно, что не было ручных операций - зачем они, обычный приход - оплата...

  9. #9
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Документы движения - Платежные поручения на оплату (аванс) и Документ поступления.

    Ситуация такая, к примеру:

    01.02.2010 Оплата (аванс).
    Программа формирует проводку Д60.02 К51

    05.02.2010 ко мне поступают приходные документы, датированные более ранним числом, чем платеж.
    Я ввожу (задним числом) Поступление товара от 25.01.2010.

    Формируется проводка Д10 К 60.01.
    А проводки Д60.01 К 60.02 - НЕТ!


    Авансы ПЕРЕСТАЛИ зачитываться.
    По всем поставщикам.
    Что делать, помогите!

    Можно входить в Пл/поручение и убирать счета авансов, но это ж некорректно!
    Ну так, лапа, какой же это аванс, если по датам у Вас поступление прошло в программе раньше, чем платеж? По идее, если после ввода поступления задним числом перепровести платежное поручение, проводки в нем должны поменяться: вместо 60.2 появится счет 60.1. В документах (и в п/п, и в поступлении) счет учета авансов должен быть б0.2, а вот счет расчетов - 60.1.
    Третье субконто - я имела в виду учет расчетов с контрагентами в разрезе расчетных документов. Если он включен, то на 60-62-76 счетах должно быть три субконто: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов.
    Да, и перепроводить документы лучше пакетно, при помощи обработки "Групповое проведение документов". Она вначале удаляет все движения, и затем заново их формирует. Альтернатива - снять все с проведения, а затем последовательно заново перепровести.

  10. #10
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Ну так, лапа, какой же это аванс, если по датам у Вас поступление прошло в программе раньше, чем платеж? По идее, если после ввода поступления задним числом перепровести платежное поручение, проводки в нем должны поменяться: вместо 60.2 появится счет 60.1. В документах (и в п/п, и в поступлении) счет учета авансов должен быть б0.2, а вот счет расчетов - 60.1.
    Norna, извиняюсь, непонятно, м.б., описала ситуацию.

    Изначально первый платеж программа формирует, как аванс. А потом не зачитывает.
    Естественно, перепровожу все последовательно по данному договору! Уж за 3 года работы в "восьмерке" я это поняла.

    А авансы, начиная с 01.01.2010 по всем поставщикам не зачитываются.Не зависимо от того, истинный аванс или накладная на приход была введена задним числом.

  11. #11
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    В программе алгоритм зачета авансов достаточно примитивен, и в последнее время не менялся. Значит, что-то изменилось у Вас в учете. Возвращаемся к тому, с чего начали: либо включили расчеты с контрагентами по расчетным документам, либо изменили данные в регистре "Счета учета расчетов с контрагентами". Других параметров, влияющих на зачет авансов, просто нет.

  12. #12
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Других параметров, влияющих на зачет авансов, просто нет.
    Есть!
    Все просто и непросто оказалось.
    Коллеги, столкнувшиеся с моей проблемой, не забывайте про дату актуальности.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Есть!
    Все просто и непросто оказалось.
    Коллеги, столкнувшиеся с моей проблемой, не забывайте про дату актуальности.
    Спасибо Вам за Ваш пост!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    139
    Может пригодится кому...
    В Комплексной автоматизации 8.2, если в договоре с контрагентом на вкладке "Общие" НЕ снять флажок с пункта "По документам расчетов с котрагентами", то авансы тоже не зачитываются. Вернее зачёт происходит (но не всегда) криво и неправильно.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от mikm Посмотреть сообщение
    Может пригодится кому...
    В Комплексной автоматизации 8.2, если в договоре с контрагентом на вкладке "Общие" НЕ снять флажок с пункта "По документам расчетов с котрагентами", то авансы тоже не зачитываются. Вернее зачёт происходит (но не всегда) криво и неправильно.
    Авансы зачитываются криво и неправильно при кривом ведении учета. При ведении взаиморасчетов по документам расчетов, необходимо явно указывать, какие авансы вы закрываете. И при таком ведении система гораздо более капризна к проведению документов задним числом.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    341
    Коллеги, хочу отключить третье субконто "Документы расчётов", надоело с ними возиться, не выйдет ли это боком?
    Где необходимость, там и возможность.

  17. #17
    Злой программист Аватар для tomvlad
    Регистрация
    22.12.2006
    Сообщений
    217
    Выйдет, обязательно выйдет.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Маржа Посмотреть сообщение
    Коллеги, хочу отключить третье субконто "Документы расчётов", надоело с ними возиться, не выйдет ли это боком?
    Если речь идет о БП 2.0, то отключить субконто "Документы расчётов" в пользовательском режиме невозможно. Ведение учета по документам обязательно. Ежели влезть в конфигуратор и поменять план счетов там, то придется переписать полконфигурации:
    - расчеты с контрагентами;
    - учет НДС;
    - учет затрат при УСН и у ИП.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2005
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    341
    В конфигуратопр лезть не хочу.
    Почему нельзя отключить в пользовательском режиме? Я в плане счетов отжала галочку суммового учёта на счете 60. Или это не решает проблемы?
    Последний раз редактировалось Маржа; 12.07.2011 в 15:40.
    Где необходимость, там и возможность.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)