Подскажите, пожалуйста, если контрагент предоставил сч-ф (без конверта, и сделать его уже невозможно) уже после сдачи декларации по НДС, то можно ли вообще такую сч-ф не принимать к вычету, чтобы не сдавать уточненку?(суммы просто небольшие). А вот по сч-ф, которые тоже получили в другом периоде, но с большими суммами, что делать при проверке?
журнал полученных сч-ф с датой получения спасет или нет?


Ответить с цитированием


