Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.20.3)
В январе сотруднику начислили (цифры условные)
Оплата оп окладу 1000р
Отпуск с 18.01.10 по 31.01.10 1500р
Отпуск с 01.02.10 по 14.02.10 1500р
Премию за декабрь 2009г 5000р
Премию за январь 2010г 7000р
Все хорошо посчиталось.
Проблема возникла при формировании проводок. Неверно распределяются страховые взносы между тем что отправить на счет 20 текущего месяца, а что отправить на счет 97. Анализ показал при распределении страховых взносов не учитываются премии как декабрская, так и январская. В результате на счет 97 отправлено страховых взносов гораздо больше чем нужно.
Сами страховые взносы посчитались верно. То есть премии вошли в облагаемую базу.
Помогите! Что я делаю не так?

