×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481

    Камералка по НДС, доначисляют налог. Подскажите!

    Получили АКТ камеральной по НДС. Налоговики по запросу взяли выписку из банка о движение средств и доначислили налог за 3 квартал 2009 со всех поступивших средств. Расход вообще не посмотрели, конечно и не учли. Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Теперь надо писать возражения на этот акт в течение 15 дней с момента получения. Это рабочих дней или календарных?
    2. Как правильно его составить и какие документы прилагать к этим письменным возражениям, только выписку из журнала входящих с/ф или же все бумаги и платёжки, чтобы подтвердить уплату НДС поставщикам?
    3. В самом акте есть несколько ошибок:
    3.1. Ошибочно включены платежи, которые по нашим банковским выпискам поступили 1.10.2009г., а это уже четвёртый квартал, но налоговики их включили, как третий квартал и насчитали НДС.
    3.2. Во 2 главе "Настоящей проверкой установлено следующее" (скан этого акта ниже), название предприятие ошибочное и несоответсвует нашей организации, его затирать не стали, т.е. название видно на скане. А правильное название затёрли. Т.е. получается, что во всём акте фигурируют две организации правильное и неправильное. Это вообще как понять? И можно ли признать этот акт недействительным в этом случае? Если да, то как правильно сотсавить письменные возражения?
    Вот скан акта:


    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось qwerty23; 25.02.2010 в 19:24.

  2. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Заранее всем признательны за помощь и ответы!

  3. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Проверьте, пожалуйста, может акт не по форме? И можно ли его потребовать отменить на основании ошибки в наименовании предприятия? Ошибка в двух местах всего, но это меняет весь смысл и запутывает.

  4. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Потом, правомерно ли такое доначисление налога, не посчитав расход, хотя, естественно в банковской выписке, которую получили налоговики видно и оплату с ндс поставщикам в этом периоде? А посчитали только НДС, который заплатили нам, но который заплатили мы НЕТ!

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.
    Это кто ж Вас надоумил? Естественно налоговая сразу запросила выписку и увидела что обороты есть, а Вы нулевку подаете.
    Вычеты налоговая считать не может, у неё документов для этого нет, они просто посчитали налог по реализации вот и все.
    Уточненку сдавайте, с нормальными цифрами. ВОзражения пишите.
    Хотя вина ваша в первую очередь. На что Вы надеялись, подавая нулевку при наличии оборотов по счету???

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    И наймите уже бухгалтера, а то вас так и будут возить в каждом квартале

  7. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Понятно, что вина наша. Тут нет вопросов. Теперь надо вычеты посчитать. Как правильно это сделать?
    Можно подробнее, наш бух. не знает, как писать возражения и в каком порядке!
    1. Возражения писать и отправлять по почте? Дайте хотя бы образец возражений, чтобы иметь представление.
    2. Когда подавать уточнёнку до возражений, после или это не важно?
    3. Какие документы прилагать с возражениями, достаточно ли журнала с/ф или же надо полностью все с/ф, платёжки и т.д.?
    Поясните точнее, пожалуйста.

  8. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Декларация была подана нулевая, т.к. НДС по факту к уплате был 300 рублей и не стали заморачиваться подали нулёвку.
    Имелось ввиду к возмещению, а не к уплате, конечно. Сори, за ошибку.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имелось ввиду к возмещению, а не к уплате, конечно. Сори, за ошибку.
    Ну и не показывали бы часть вычетов, почему базу то налоговую не показали...
    Теперь надо вычеты посчитать. Как правильно это сделать?
    По счетам-фактурам. Зарегистрировав их в книге покупок.

    Когда подавать уточнёнку до возражений, после или это не важно?
    Я бы вместе с возражениями подала.

  10. Клерк
    Регистрация
    15.10.2008
    Сообщений
    481
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    По счетам-фактурам. Зарегистрировав их в книге покупок.
    Это понятно. Но, что выписку книги к возражениям прикладывать? Или же просто с возражениями приложить уточнённую декларацию?

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я бы вместе с возражениями подала.
    Что хоть писать в возражениях? Просто озвучить, что есть ещё вычеты по НДС и указать данные с/ф и сумму уплаченного НДС поставщикам? Или же просто без цифр написать, мол мы не согласны с вашим расчётом и основываясь на книге покупок и продаж, подаём уточнённую декларацию и всё? А потом, если у них там будут вопросы, то пусть присылают требование по предоставлению документов?
    К возмещению показывать не будем, конечно, а то будут камералить, а нам этого не надо! Покажем к уплате, рублей 100 и усё. Это нормально? Мы же не понижаем базу, а наоборот переплачиваем по факту, значит нарушений нет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)