×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809

    У кого 1С, просветите чайничка

    Версия базовая. Как оприходовать изданный журнал? Затраты по изданию на сч.20. Отдали в типографию печатать, каким документом приходовать журналы на склад? Какие проводки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Попробуйте через поступление товаров. А затраты по изданию оприходовать как "расходы по доставке".
    Есть еще документ "Поступление готовой продукции на склад".
    Последний раз редактировалось Smic; 06.09.2004 в 16:00.

  3. #3
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Попробуйте через поступление товаров. А затраты по изданию оприходовать как "расходы по доставке".
    Есть еще документ "Поступление готовой продукции на склад".
    В базовой версии не нашла такого документа. А если приходовать через поступление товара, то журналы "сядут" на поставщика. А кто здесь поставщик? Типография? Типография входит в затраты по изготовлению журнала. Вот собрали мы все затраты на 20-м, а дальше куда двигаться. Не могут же они от поставщика попасть к нам на склад, это же наше производство?

  4. #4
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Сори, документ нашла. Проводит так Дт 43 Кт 40 - передада гот. прод. на склад. по ценам с/ти
    Далее: Дт 90.2 Кт43 - отгружено со склада
    Дт 62.1 Кт 90.1 - выручка от реализации.
    Как привязать 20-й и НДС. Помогите пожалуйста с проводочками

  5. #5
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Татта,

    Все затраты и материалы относите на 20 счет ...

    В конце месяца - "Закрытие месяца" ...

  6. #6
    Клерк Аватар для Татта
    Регистрация
    29.06.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    809
    Цитата Сообщение от Aquad
    Татта,

    Все затраты и материалы относите на 20 счет ...

    В конце месяца - "Закрытие месяца" ...
    У нас несколько видов деятельности . Кроме прямых расходов, надо распределить относительно выручки косвенные. Еще ставка НДС разная. Нужно поставить б/у с нуля. Это понятно, что затраты относим на 20-й. А потом? Дт40-Кт 20 2000= выпущена ГП
    Дт 43 Кт 40 2000= оприходована ГП на склад
    Дт 90.2 Кт 43 2000= списаны расходы
    Дт 62.1 Кт 90.1 3300= выручка от реализации
    Дт 90.3 Кт 68.2 300= НДС с выручки.
    Так?
    Как распределять косвенные расходы и когда? на момент реализации или по итогам месяца, квартала?

  7. #7
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Косвенный расходы распределяются докумнтом "закрытие месяца"
    Базу распределения задают в константе:
    "База распределения косвенных расходов".
    Рядом же константа определяющая применяется ли директ-костинг
    Последний раз редактировалось Naumov; 06.09.2004 в 19:44.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)