Три года организация отчитывалась и перечисляла НДС как налоговый агент по месту регистрации обособленного подразделения. Выяснилось, что нужно в свою. Собираюсь подавать уточненки без начислений в налоговую по месту обос. подразделения. В свою - первичные с нулями, потом верные уточненки (полагаю, что штрафов по ст. 119 в этом случае не будет). Считается что налог не оплачен вовремя? Пени и т. д.? Спасибо


Ответить с цитированием