Уважаемые клерки, подскажите, счет-фактура от поставщика датирована 30.06.2008г, чтобы не показывать НДС к вычету бухгалтер провел ее другим периодом (30.10.2008), когда была большая сумма НДС к оплате, сейчас у нашего поставшика камералка и от нас запросили книгу покупок и продаж за 4кв. 2008г, правильно ли зачислять сч.-ф поздним периодом в 2008г?


Ответить с цитированием

