×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901

    Форма РСВ-1 - как отразить переплаты?

    Я понимаю, что сдавать её через пару месяцев, и что как написано здесь "Порядок заполнения расчета рекомендуемый и не утвержден ни одним нормативным документом" но выдалась тут свободная минутка и решил поизучать.

    И сразу налетел на непонятки по переплатам в ФСС.
    дело в том, что у нас по итогам 2009 года получилась переплата по фондам.

    АДВ-11 сдали, заштамповали, теперь пытаюсь из неё сведения в новую форму вставить, но не понимаю каким образом это сделать.

    С одной стороны вроде для этого есть раздел 5 «Сведения о состоянии задолженности (переплаты) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся по состоянию на 31.12.2009 включительно».

    Но хотя там и написано поле 510 "Остаток задолженности на начало расчетного периода (+) задолженность, (-) переплата" но совершенно непонятно что делать дальше с переплатой - задолженность-то можно погасить платежом в этом же разделе, а вот переплату нет.

    Больше нигде в РСВ-1 ссылки на поле 510 нет.

    Получается написал туда переплату, списать не можешь, навечно повисла? Не логично.

    С другой стороны раздел 1 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам" содержит поле 100 "Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода (+) задолженность (-) переплата", казалось бы самое то, но мешает то, что в инструкции по заполнению четко сказано: "(при заполнении Расчетов за 2010 год в данной строке указывается «0»)"

    Что делать с этой переплатой и как правильно её отразить?

    Икто еще нне задавался таким вопросом?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Ну как, не появилось у общественности мнения на сей счет?

  3. Аноним
    Гость
    Ходила на семинар по РСВ-1, там говорили, что в разделе 5 показываютсясведения по переплатам или задолженностям.
    строка 510 - вносятся данные, которые указаны с протоколе ведомости уплаты стр.взносов на ОПС ПФ на 31.12.2009г.
    строка 520 сколько вы заплатили в 2010 по старым (КБК) реквизитам (т.е. в налоговую).
    строка 530 и получается ваша переплата "-", задолженность "+" или 0.

  4. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Так ведь в этом-то как раз и вопрос!

    Это они вам просто пересказали инструкцию по заполнению.

    И она вполне срабатывает, в случае когда у меня долг. А вот когда переплата... Ну пусть переплатил 1000. Тогда:
    В 510 записываем -1000
    В 520 пишем 0 (т.к. платить-то незачто, уж переплатил вовсе...)
    В 530 так и остаётся -1000

    И получается, что эта переплата теперь будет висеть вечно, т.к. в счет оплаты за 2010 год зачтена быть не может?

    Так чтоли?

  5. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Я паонял!

    Я неправильно ставил вопрос. На самом деле надо было его ставить так:
    "Если в 2009 году допустил переплату по фондам ПФР, то может ли она быть засчитана в счет платежей за 2010 год"

    Пойду-ка я с этим вопросом в спецрежимы...

  6. Аноним
    Гость

    РСВ-1

    наше предприятие работае тна есхн. в 2009 году была переплата,на семинаре сказали, что ставим 0-если есть переплата или задолженность, позвонила сейчас в пенсионный они отвечают ставьте суммы переплаты,дурдом.

  7. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Во-во!

    Я пока письмо в фонд написал - пусть официально ответят по этому поводу.

    И ешё наблюдение: в проследнем релизе 1С Бухгалтерии переплата отражается в 510 графе, а в долгах по 2010 году ставится 0. Действительно похоже надо в пенсионку заявление подавать о зачете и потом эти деньги указывать а графах "доги за фондом".
    Вот сижу, жду ответа от фода...

  8. Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    MikleV, а увас уже есть новый релиз 1 с, где есть эта форма? т.е. у вас 1с 7.7? меня тоже интересует этот вопрос по заполнению, позвонила в свой ПФР сначали сказали везде ставить 0, я спросила, как же быть с ведомостью уплаты за 2009 у меня переплата 1р. тогда ответили ставьте там свою переплату..так и не поняла..
    если я поставлю ноль, можно как нибудь этот рубль не указывать в следующей сдаче отчетности ИС в Ведомости Уплаты? или рубль у них вылезет автоматом и тогда переделывать..Подскажите как уже списать этот рубль, чтоб не болтался ни у них, ни у нас соответсвенно.

  9. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Меня также мучает эта проблема. Жду официального овтета из Пеннсионки - пусть письмо напишут - будет основание по которому и сделаю РСВ.
    Похоже они все продумали что делать по недоплате, а вот случай переплаты их мало волнует...

    Бухгалтерия у меня 8.1, в ней новые формы уже давно есть, но автоматическое их заполнение они ввели только в релизе 1.6.24.7
    Опять же света на вопрос это не пролило :-(

  10. Клерк
    Регистрация
    15.11.2004
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    461
    Наш ПФР проблему решил просто. У меня была переплата на начало 2010 года. Ее мне вернули на расчетный счет через налоговую. Я уже писала об этом не в одной теме. Обратитесь в ПФР, узнайте, как быть с переплатой. Потому что переплату по итогам 2009 года зачесть в уплату 2010 года насолько я понимаю попросту невозможно, ибо разные карманы были.
    Депрессия - это когда обруч для занятия спортом покупаешь, а он тебе как раз..

  11. Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    580
    понятно, у меня 1с 7.7 и пока вроде нет новых форм... у меня 1 рубль переплата, получается он так и будет болтаться..1 рубль то они мне не будут возвращать..

  12. Клерк
    Регистрация
    23.01.2009
    Сообщений
    56
    На семинаре в ПФ сказали, что все переплаты и задолженности отражать в разд.5., т.е стр.100 на начало 2010 оставить пустой.

  13. Аноним
    Гость
    Так в разделе 5 только страховая и накопительная по пенсионному фонду.. а как быть с ФФОМС и ТФОМС?????

  14. Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    а как быть с ФФОМС и ТФОМС?
    Обращаться в налоговую.

  15. Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Ну вот, если кому ещё это интересно - дождался ответа от ПФР.

    Он гласит:
    --------------------------------------------------------------------
    В соотвествии с п. 6 ст.26 Федерального закона от 24.07.209 № 212-ФЗ "О страховых взносах ......." зачет излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов осуществляется на основании письменного заявления плательщика страховых вхзносов по форме 22-ПФР, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.12.2009г. № 979н и по решению органа контроля за уплатой страховых взносов.
    --------------------------------------------------------------------

    Форму скачал с сайта ПФР, сейчас контролирующмий орган - ПФР, так что понесу туда заяву...

  16. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от MikleV Посмотреть сообщение
    Ну вот, если кому ещё это интересно - дождался ответа от ПФР.

    Он гласит:
    --------------------------------------------------------------------
    В соотвествии с п. 6 ст.26 Федерального закона от 24.07.209 № 212-ФЗ "О страховых взносах ......." зачет излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов осуществляется на основании письменного заявления плательщика страховых вхзносов по форме 22-ПФР, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.12.2009г. № 979н и по решению органа контроля за уплатой страховых взносов.
    --------------------------------------------------------------------

    Форму скачал с сайта ПФР, сейчас контролирующмий орган - ПФР, так что понесу туда заяву...
    Когда отнесете сообщите, пожалуйста, о результатах....
    Почему-то я Вам верю...

  17. Клерк Аватар для Krisobelka
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    10
    У меня так и остался вопрос: - как отразить в 5 разделе возврат переплаты по старым КБК из Пенсионного фонда в 2010 году нам на расчетный счет? А имеенно: в 510 стр на начало года была переплата (напр 20000 руб). В апреле нам ее вернули на рсчетный счет. В 520 стр программа интернет-отчетности не позволяет ставить 20000 со знаком (-) как возврат, а не уплату. Итого в 530 стр не могу получить 0 на конец периода. Если в 510 стр сразу ставлю 0 - не прохожу сверку - протокол ошибок выдает, что по данным ПФР в 510 стр должно быть 20000, а по моим данным 0, в 520 стр по данным ПФР -20000, а у меня 0, т.к. не мьгу там отрицательное число поставить!!! Кто еще возвращал деньги по старым КБК и знает как их отразить?!!! HELP!!!

  18. Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    2
    Подскажите, как решили проблему с заполнением раздела 5 РСВ-1 при возврате переплаты по старым КБК?

  19. Клерк
    Регистрация
    27.09.2010
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Krisobelka Посмотреть сообщение
    У меня так и остался вопрос: - как отразить в 5 разделе возврат переплаты по старым КБК из Пенсионного фонда в 2010 году нам на расчетный счет? А имеенно: в 510 стр на начало года была переплата (напр 20000 руб). В апреле нам ее вернули на рсчетный счет. В 520 стр программа интернет-отчетности не позволяет ставить 20000 со знаком (-) как возврат, а не уплату. Итого в 530 стр не могу получить 0 на конец периода. Если в 510 стр сразу ставлю 0 - не прохожу сверку - протокол ошибок выдает, что по данным ПФР в 510 стр должно быть 20000, а по моим данным 0, в 520 стр по данным ПФР -20000, а у меня 0, т.к. не мьгу там отрицательное число поставить!!! Кто еще возвращал деньги по старым КБК и знает как их отразить?!!! HELP!!!
    В ПФ сказали, что при возврате переплаты по старому КБК в разделе 5 РСВ-1 сумма в строке 520 (уплачено в расчетном периоде) уменьшается на возвращенную сумму

  20. Клерк
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    1,198

    ПФР вернул в 2010 году на расчетный счет ООО переплату за 2009 г. Как отразить в РСВ?

    Цитата Сообщение от Krisobelka Посмотреть сообщение
    У меня так и остался вопрос: - как отразить в 5 разделе возврат переплаты по старым КБК из Пенсионного фонда в 2010 году нам на расчетный счет? А имеенно: в 510 стр на начало года была переплата (напр 20000 руб). В апреле нам ее вернули на рсчетный счет. В 520 стр программа интернет-отчетности не позволяет ставить 20000 со знаком (-) как возврат, а не уплату. Итого в 530 стр не могу получить 0 на конец периода. Если в 510 стр сразу ставлю 0 - не прохожу сверку - протокол ошибок выдает, что по данным ПФР в 510 стр должно быть 20000, а по моим данным 0, в 520 стр по данным ПФР -20000, а у меня 0, т.к. не мьгу там отрицательное число поставить!!! Кто еще возвращал деньги по старым КБК и знает как их отразить?!!! HELP!!!
    У меня такая же ситуация, помогите заполнить 5 раздел

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)