×
Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 215
  1. #91
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    кого?
    бухгалтерского учета у ИП - нет, не должно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  2. #92
    Аноним
    Гость
    По итогам года в ПФ заплатили больше, чем в 1 кв. Это неправильно?

  3. #93
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    это нормально
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #94
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    да нет, правильно тогда все

  5. #95
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Прошу проверить расчет налога доходы 6%
    доход был только в 1 кв 2009г - 282800
    210 - 283800
    240 - 283800
    260- 17028
    280-8514
    030-8628
    040-8514
    050-8514
    060-8514
    070 -114
    А строки 040 и 050 - 0 или суммы 1кв повторяются?

  6. #96
    Клерк Аватар для seli
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    г. Орел
    Сообщений
    162
    ну хорошо, пусть не 69 счет, выразилась так чтобы по-бысрее написать.
    так всё-таки какую сумму ставить в эту строку? фиксированный платеж в ПФ за ИП + всё что платили за работников в 2009году?

  7. #97
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да, конечно, и то, и другое - взносы в ПФ
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #98
    Клерк Аватар для seli
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    г. Орел
    Сообщений
    162
    спасибо

  9. #99
    Клерк Аватар для seli
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    г. Орел
    Сообщений
    162
    а еще вопросик можно такой?
    до меня бухгалтер платила налог по-квартально и суммы уплачивала приблизительные, сейчас смотрю год суммы должны быть чуть больше.
    При заполнении раздела 1 декларации я ставлю начисленные суммы по итогам 1 кв, полуго, 9 мес., а не уплаченные. Тогда по строке 060 получится, что заплатить я должна меньше, чем на самом деле. Как быть в этой ситуации? Оставить декларацию, как есть, а фактически уплатить больше?

  10. #100
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Фактически платить столько, сколько фактически должны. В декларации ставятся начисленные суммы, все уплаченные налоговая и так знает

  11. #101
    Аноним
    Гость
    А еще вопросик - вот с этой суммой

    070 -114 что делать? При оплате налога в 1 кв 2010г ее можно учесть? как это показать?

  12. #102
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Вы уже показываете эту сумму в строке 070. Просто будете платить на эту сумму меньше, показывать её уже нигде не надо будет

  13. #103
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо!

  14. #104
    Аноним
    Гость

    Деклорация УСН

    Пожалуйста помогите разобраться.Не могу заполнить деклорацию умишка маловато наверное.
    Доход за год составил 24185 руб
    В пенсионный уплачено 7274,40 руб
    Других выплат не производилось.
    Налог 6%
    Старую заполняла без всяких,а новую форму не получается.

  15. #105
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Образцы заполнения деклараций есть здесь

  16. #106
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное!

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Здраствуйте, посмотрите мою декларацию, пожалуйста.

    УСН 15%

    030 ----(убыток)
    040 ---- (убыток)
    050 ----(убыток)

    060 0----
    070 -----
    090 73 985

    210 7'395'806
    220 7'032'830
    230----
    240 362'976
    250 -----
    260 54'446
    270 73'985
    16582
    280 ---
    1) Будем платить минимальный. Надо ли в строке 020 писать КБК Единого налога или только в 080 Минимального?
    2) Ко всему прочему, в 2008 год был получен убыток: 1'423'025. Решила его не брать в уменьшение, т.к. бессмысленно, все равно минимальный платим. так?
    3) Почему Раздел 3 КУДиР не заполняется автоматически, в печатной форме править?

  18. #108
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    16582
    Это что за цифра выплыла между строкой 270 и 280?
    1. Нет, только в строк 080
    2. Это ваше право, не учитывать убыток
    3. Хм, это вопрос явно не к нам. Впрочем, программа тоже не знает, будете вы в этом году учитывать убыток в уменьшение налоговой базы или нет

  19. #109
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Эта цифра ошибочно как-то попала и отношения ни к чему не имеет, извиняюсь!
    3) ну я это к тому, где-то это нужно/можно прописать, чтобы автоматически в 3-й раздел попало? или ТОЛЬКО в печатной форме самой? 1С:8 Бухгалтерия. А если мы убыток не учитываем, то не надо заполнять 3-й Раздел?

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    еще вопрос, на который не могу найти ответ В прошлом году из-за убытка платили только минимальный. Можно ли в этом году учесть сумму минимального в уменьшение базы, как разницу между минимальным и исчисленным в общем порядке (что =0)?

  21. #111
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Нужно. Неперенесенный убыток там нужно показывать. Ручками можно две строчки заполнить.
    Можно ли в этом году учесть сумму минимального в уменьшение базы, как разницу между минимальным и исчисленным в общем порядке (что =0)?
    Можете

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Спасибо огромное!

  23. #113
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2009
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    101
    А я правильно поняла, что убыток 2008 года я могу полностью списать в 2009 году? или так же как и раньше не больше чем на 30%

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    можете полностью)

  25. #115
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2005
    Сообщений
    197
    Помогите разобраться пожалуйста:
    Я (ИП на УСН 6%) в прошлом году переплатил налог за 2008 год. Соответственно в декларации за 2008 г в строке 140 указал сумму переплаты. Правильно ли я понимаю, что теперь в декларации за 2009 год мне можно уменьшить налог на сумму прошлогодней переплаты?
    Если да, то как и в какой строке это указывать?

  26. #116
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    помогите разобраться в декларации.
    УСН 6%
    доход был за 1 кв и за 2кв.
    стр. 30 -налог за 1кв
    стр.40 -за полугодие
    а как заполнить
    стр. 50 -?
    стр. 60 -?

    с пенсионный фонд взносы уплатил, но налог на эту сумму не уменьшал.
    подскажите как заполнить декларацию.

  27. #117
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    50 = сколько бы должны были заплатить за 9 месяцев, если б не платили раньше
    60 = налог за год минус налог за 9 месяцев

    ПФ учитывать надо
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #118
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2008
    Адрес
    Москва, Зеленоград
    Сообщений
    247
    Подскажите еще: Раздел 3 КУДИР надо заполнять в целых цифрах или с копейками???? С одной стороны, туда переносится цифра из строки 040 (с копейками), а с другой стороны учитываемый убыток в декларацию идет округленный.
    Для наглядности у меня такие цифры:
    Убыток 2008 - по КУДиР 1 423 024,31, а в Декларпции - 1 423 025
    Прибыль 2009 - 362 975,91 по КУДиР, а по Декларации - 362 976

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    ПФ учитывать надо
    Т.е. в строках 030-050 указывается начисленный налог за минусом пенсионных взносов?
    Последний раз редактировалось N.V.; 19.03.2010 в 12:48.

  30. #120
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Dalton Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться пожалуйста:
    Я (ИП на УСН 6%) в прошлом году переплатил налог за 2008 год. Соответственно в декларации за 2008 г в строке 140 указал сумму переплаты. Правильно ли я понимаю, что теперь в декларации за 2009 год мне можно уменьшить налог на сумму прошлогодней переплаты?
    Если да, то как и в какой строке это указывать?
    Неправильно. Никакие переплаты в декларации не указываются, переплату налоговая и так видит в ваших лицевых счетах, зачем она им нужна? В декларации показываются начисленные суммы

    Цитата Сообщение от N.V. Посмотреть сообщение
    Т.е. в строках 030-050 указывается начисленный налог за минусом пенсионных взносов?
    Да

Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)