×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181

    плановая себестоимость

    Есть договор с заказчиком. В договоре предусмотренно сдача работ по актам КС-2, КС-3, т.е. поэтапно. Как сделали работы, так несите счет на оплату.
    В месяце может быть и 2 и 3 счета, а может и не быть вовсе.
    Вот и получаеться, например:
    1 кв - СМР-1 млн., а затраты на сч.20 -700 т.р.
    2кв - СМР-2 млн, затраты 1700 т.р.
    3 кв. СМР -500 т.р. затраты 400 т.р.
    4 кв. СМР - 10 млн. затраты 9 млн

    т.е. в 1С, когда формирую акт выполненных работ, программа трубет внести плановую стоимость, а она у меня все время разная, и нет определенного алгоритма как ее посчитать.
    Может я что-то не правильно думаю, подскажите пожалуйста как правильно учитывать плановую стоимость? Ведь объект может строиться как год так и пять, потому что заказчик бюджет.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    Ну ответьте пожалуста (
    Я не понимаю почему перенесли тему в 1с раздел? Я задаю вопрос не по программе, а как формируеться плановая с/с в строительстве при поэтой сдаче объекта??

  3. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Angell Посмотреть сообщение
    Ну ответьте пожалуста (
    Я не понимаю почему перенесли тему в 1с раздел? Я задаю вопрос не по программе, а как формируеться плановая с/с в строительстве при поэтой сдаче объекта??
    Правильно, если не понимаешь, о чем вопрос, отправь его в раздел 1С - там разберутся.
    Ладно, давайте разбираться: Вам, как бухгалтеру, плановая стоимость работ нужна? (я понимаю, что ПЭО и (или) ПТО) затем в своих кабинетах и сидят, чтобы ее рассчитывать).
    А если не нужна, тогда зачем Вы забиваете себе голову лишними проблемами?
    В какой именно 1С бухгалтерский учет ведется?

  4. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    1С 8.1
    мне то все равно, у меня есть затраты которые собираются в течении квартала на 20 счете, а потом акт выполненных работ заказчику.
    Вопрос в другом, что в смете впринципе есть плановая себестоимость, но с моей, бухгалтерской она не совпадает. понятно что где то субчиков дешевле взяли, где то материал дешевле купили. Вопрос был в том, что при формировании в 1 С акта выполненных работ, программа запрашивают плановую себестоимость. И какую цифру мне там ставить??? Наугад?? или сумму акта за минусом НДС?? Актов я могу за квартал и 3 сделать и 5, или вообще 1. А затраты на 20 счете все в куче, они же по актам не разбиваются.
    Я спрашиваю если придет налоговая, и скажет мол а как вы считаете плановую себестоимость, ведь при формировании этого документа делается проводка
    Д 90/2 К20

  5. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    мне то все равно, у меня есть затраты которые собираются в течении квартала на 20 счете, а потом акт выполненных работ заказчику
    Это можно интерпритировать, как ответ на вопрос "Нужна ли Вам плановая себестоимость в актах?", буквально означающий: "Она мне на фиг не нужна, но в программе акты без нее не проводятся" ?
    Если да, тогда отключите распределение затрат по плановой себестоимости.
    "1С 8.1" - уж очень общее понятие для того, чтобы можно было давать конкретные рекомендации, как это сделать. Если у Вас Бухгалтерия, то меню Предприятие--Учетная политика--Учетная политика организаций. Откройте закладку "Производство" и в поле "Для услуг сторонним заказчикам" поставьте "По выручке".

  6. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Сообщений
    54
    Можно вклиниться? 1С 7,7, 1,3(упрощ). Оказываем услуги - ЕНВД, материалы при оказании услуг спис-ся на 20 счет. Будем делать отливки запчастей из непригодных комплектующих - УСН. Затраты на отливки тоже на 20 счет. Как разделить? В конце мес. спис. Д90/2 К20. А как же тогда выявить факт.с/с на отливки? И еще. ГДЕ в упрощенке можно поставить "не использовать 40 счет"?

  7. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Сообщений
    54
    Вопрос, наверное, больше по документам 1С:
    каким документом в упрощенке показать перемещение отходов из производства, точнее, снятие сломанных запчастей с машины, на материалы "лом"?
    каким документом там же можно сделать проводку Д43К20?

  8. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Это можно интерпритировать, как ответ на вопрос "Нужна ли Вам плановая себестоимость в актах?", буквально означающий: "Она мне на фиг не нужна, но в программе акты без нее не проводятся" ?
    Если да, тогда отключите распределение затрат по плановой себестоимости.
    "1С 8.1" - уж очень общее понятие для того, чтобы можно было давать конкретные рекомендации, как это сделать. Если у Вас Бухгалтерия, то меню Предприятие--Учетная политика--Учетная политика организаций. Откройте закладку "Производство" и в поле "Для услуг сторонним заказчикам" поставьте "По выручке".
    Попробовала так сделать, изменила у учетной политике, все равно документ не проводит пока плановую стоимость не поставлю

  9. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Angell Так дальше и будем общаться? Я за Вас домысливаю ситуацию, и сама же себе на домыслы отвечаю. А Вы просто рядом постоите
    Давайте сначала и по порядку: каким документом оформляете реализацию? (я правильно домыслила, что у Вас БП?)

  10. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    правильно, 1 с 8 бухгалтерия, базовая конфигурация, у нас строительство, делаю документом акт выполненных работ.

  11. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    точнее акт об оказании производственных услуг

  12. Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Angell Посмотреть сообщение
    точнее акт об оказании производственных услуг
    Во-от... А на закладке "Производство" под реквизитом, который Вы поменяли, что написано?
    Попробуйте ввести акт документом "Реализация товаров и услуг". Заполняйте закладку "Услуги", и все у Вас получится.

  13. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    Во-от... А на закладке "Производство" под реквизитом, который Вы поменяли, что написано?
    Попробуйте ввести акт документом "Реализация товаров и услуг". Заполняйте закладку "Услуги", и все у Вас получится.
    написано в УП по плановой себестоимости.
    теперь поставила по выручке.
    попробую сделать через реализацию

  14. Клерк
    Регистрация
    13.02.2008
    Сообщений
    181
    тааак..... сделала через реализацию, теперь в проводках 20 счет вообще не фигурируется, а закрываться он будет теперь при формировании документа "Закрытие месяца", я правильно понимаю.
    А что если затрат на сч. 20 будет 100р., а реализация на 60р.?????
    Опять одна краснота в проводках????

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)