Здравствуйте, уважаемые клерки!
У меня такой вопрос: при получении счета-фактуры на аванс во 2 квартале 2009г. я поставила НДС к зачету. Далее, в 3-м квартале, я получила счет-фактуру на выполненные услуги, провела в 1С, а вспомнить о том что у меня уже был сделан зачет видимо не судьба. Так вот я стала проверять - 1С мне автоматом не восстанавливает НДС в 3-ем квартале, т.е. получается что вычет задвоился!!!! Поделитесь, кто как проверяет НДС чтобы не допустить задвоения вычетов по полученным авансовым и выполненным счетам-фактурам? Есть ли какой-то общий метод проверки, ведь порой счетов-фактур очень много и каждую проверить нереально!


