×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223

    Вопрос Как правильно закрыть взаиморасчеты?

    Ситуация такая - организация бюджетная, но есть также и внебюджетные средства. В 2009 году была оплачена некая сумма за участие в аукционе по 226 КОСГУ по внебюджету. Эти деньги должны были вернуть, т.к. они берутся в качестве залога за участие, но в связи с юридическими нюансами в 2009 году их вернуть не смогли, а вернули только сейчас, в 2010 году.

    Работаем в 1С бухгалтерии для бюджетных учреждений.
    В 2009 году был проведен документ "Кассовое выбытие", проводка Дт 206.09.2.226 - Кт 201.01.2.2.610. Поскольку деньги не были возвращены, этот аванс так и перешел на 2010 год. Теперь же, в 2010 году, когда пришли деньги, казначейство сказало, что мы не имеем права оприходовать эти средства по 226 статье как восстановление кассовых расходов, поскольку начался другой финансовый год, и следовательно ставит нам эту сумму в доход по 130 КОСГУ.

    Бухгалтер, занимающийся разноской банка, в документе "Кассовое поступление" ставит корр. счет 205.03.2.0.2, как если бы мы получили доход от оказания нами услуг. Но ведь мы никакой услуги не оказывали... Теперь получилось, что и по 206 счету дебетовое сальдо так и висит, и по 205 откуда ни возьмись появилась оплата... Не начислять же мне на эту сумму оказание услуг...

    Конечно можно, чтобы закрыть счета, ввести операцию вручную Дт 205 - Кт 206, но как мне кажется это неправильно... Тогда по 401 нигде не пройдет, ни как расход, ни как доход...

    Подскажите, пожалуйста, как следует правильно поступить в этой ситуации...
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Anton N.

  2. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Anton N. Посмотреть сообщение
    проводка Дт 206.09.2.226 - Кт 201.01.2.2.610. ...
    ...
    ... корр. счет 205.03.2.0.2
    Да уж... Нет таких проводок и таких счетов!!!
    Когда же прекратятся проводки а ля 1С в разделе учета!!!
    Господа, зарубите на носу, проводки пишутся так, как они приведены в нормативных документах, а не так, как пишет их программа.

    Если вопрос по программе, задавайте его в соответствующем разделе и не замусоривайте этот.
    Если вопрос по учету, не занимайтесь слэнгом, и будьте бобры писать проводки так, как того требуют нормативные документы.

  3. Не клерк
    Регистрация
    07.08.2009
    Сообщений
    100
    После выходных Борис снова в форме и готов всех учить жить

  4. tat9718204
    Гость
    Anton N. правильно у вас это не восстановление кассовых расходов ,а возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

  5. tat9718204
    Гость
    Почитайте еще о возврате дебиторской задолженности прошлых лет (Письмо Минфина РФ от 05.02.2009 № 02-03-09/336) .

  6. любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    ...задавайте его в соответствующем разделе и не замусоривайте этот...
    виноват, не поможете перенести тему в соответствующий раздел? не знаю как...
    С уважением, Anton N.

  7. любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    Почитайте еще о возврате дебиторской задолженности прошлых лет (Письмо Минфина РФ от 05.02.2009 № 02-03-09/336) .
    Если не трудно, объясните своими словами, не понял я из письма, что делать...
    С уважением, Anton N.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)