×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    на каком счете?

    Добрый вечер!

    Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста в таких вопросах:

    1) Сотрудник предоставил авансовый отчет с кассовым чеком на сбор за оформление ж/д перевозки. На какой счет мы должны списать затраты с 71-го? 2 или 91?

    2) Также командированный сотрудник к жд билету предоставил квитанцию с чеком об уплате суммы страхования пассажиров добровольного от несчастных случаев. Мы должны списать данные затраты на 91? Уменьшает ли данное добровольно страхование прибыль? или сверх прибыли?

    3) Тот же сотрудник, находясь в командировке, произвел затраты на проезд в метро.
    Имеем ли мы- организация право на списание на счет 91 проезда в метро и уменьшения прибыли либо должны выплачивать сотруднику за счет прибыли?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    помогите разобраться... плииз

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На какой счет мы должны списать затраты с 71-го?
    На тот же, на который списывается стоимость перевозки.
    Мы должны списать данные затраты на 91?
    См. ответ выше.
    Уменьшает ли данное добровольно страхование прибыль?
    Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.
    Тот же сотрудник, находясь в командировке, произвел затраты на проезд в метро.
    В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На тот же, на который списывается стоимость перевозки.

    См. ответ выше.
    Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.

    В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?
    в нашем внутреннем положении по организации - возмещаются

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На тот же, на который списывается стоимость перевозки.

    См. ответ выше.
    Раньше налоговики считали, что не уменьшает, может быть изменили свою позицию. Имхо вполне обоснованные расходы, уменьшающие базу по прибыли.

    В положении о командировках такие расходы дополнительно возмещаются сотруднику?
    а почему? каким нормативным док-том руководствоваться?

    Это же добровольное страхование, а не обязательное. Насколько я понимаю, обязательное страхование мы должны включать в стоимость жд билета и относить на 20,23,26 счета, также поступать и с добровольным страхованием?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это же добровольное страхование, а не обязательное
    И поэтому вы считаете такой расход экономически необоснованным?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    И поэтому вы считаете такой расход экономически необоснованным?
    мне кажется мы должны за счет своей прибыли возместить..я не права?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кажется - спишите за счет прибыли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)