×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881

    Промежуточная 4-фсс. Не понимаю

    Промежуточную 4-фсс никогда не составляла, тем более вручную, т.к. на сайте 1с новым расчетом и не пахнет.
    Составляла по инструкции, но видимо каждый её понимает (инструкцию) по- разному, короче не правильно. Побеседовала с инспектором- злой теткой, мало что поняла.
    У меня один больничный в феврале 5 дней, из них за счет ФСС 3 дня- 870, 96 руб., потом больничный 5 дней, два из которых приходятся на февраль, а три на март за счет ФСС - 429,09 руб., будет еще один больничный с 30.12.09 по неизвестно когда. Инспектор сказала, что нужно хотя-бы один лист из этого долгосрочного больничного достать. Например, пусть за январь, февраль - 4099, 13 и 3702,44 руб. соответственно.
    В расчете в Таблице 1 "Начислено страх. взносов"
    январь 1864,70
    февраль 2418,76
    Что я должна поставить в строке 15 "Расходы на цели обязательного соц. страхования"???
    январь-4099,13,
    февраль- 870,96+3702,44
    Итого 8672,53
    Март пока не трогаю, т.к. расчет за январь-февраль.
    "Перечислены страх. взносы":
    в феврале за январь- 1864,70 р.
    за февраль, я так понимаю, что ничего перечислять не надо????
    Что у меня должно стоять по строке19????
    И еще, инспектор сказала такую фразу, что если на 1 апреля по строке 9 Таблицы 1 я покажу задолженность, то отчет не примет. Что бы это могло значить????
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    больничный с 30.12 сдан? если нет, то он никак не попадает в расходы за счет ФСС ни в январь ни в февраль. тоже самое и с больничным 5 дней, два из которых на февраль, а 3 на март. Ведь начисления по нему проходят уже в марте, когда вам его принесли в бухгалтерию. Получается в январе расходов нет, в феврале 870,96
    Таким образом в марте за февраль надо будет перечислить 2418,76-870,96
    Никакого повода вам подавать промежуточный расчет нет, т.к ни в январе, ни в феврале перерасхода по больничным нет

  3. Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    больничный с 30.12 сдан?
    нет, не сдан, но
    Инспектор сказала, что нужно хотя-бы один лист из этого долгосрочного больничного достать
    2418,76-870,96
    я так и поставила в отчете по стр. 19, но инспектор мне перечеркнула и поставила загадочную для меня цифру 967,16
    а что, промежуточный расчет подают только когда перерасход?
    Никакого повода вам подавать промежуточный расчет нет, т.к ни в январе, ни в феврале перерасхода по больничным нет
    а когда я подам в марте- он же и квартальный, и покажу там мартовский больничный и долгосрочный, то у меня будет большой перерасход, который, как я понимаю, показывается по стр. 9, а
    инспектор сказала такую фразу, что если на 1 апреля по строке 9 Таблицы 1 я покажу задолженность, то отчет не примет.
    или я чего-то не понимаю?, ох, у меня еще и БиР в марте ожидается...

  4. Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    сдавать отчетность в ФСС нужно по итогам квартала до 15 числа месяца, следующего за кварталом. Промежуточный расчет сдается на добровольной основе с целью получения возмещения по перерасходу за счет ФСС. Не знаю, как вы объясняетесь со своим инспектором, возможно вы друг друга недопонимаете. Раз больничный не сдан, по нему ничего начислить нельзя никак, соответсвенно никакого расхода за счет ФСС нет и быть не может, тем более перерасхода

  5. Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    правильно ли я поняла, что если начисления за февраль в ФСС у меня составляют 2418,76, а больничный в феврале за счет ФСС 870,96, то я уплачиваю взнос в ФСС 2418,76-870,96=1547,80. Промежуточную ведомость при этом не приношу.
    В марте начисления составляют 2220,61, есть больничный в марте на 429,09, и есть пособие по БиР на 46666,20, то я ничего не плачу, а показываю задолженность фонда перед нами.
    Как эта задолженность получается, если в январе начислили и уплатили 1864,7 ?
    Т. е. по итогам 1-го квартала у меня получается задолженность фонда перед нами? Промежуточную тоже нести не нужно, т.к. в отчете за квартал все видно?????

  6. Клерк Аватар для oxana83
    Регистрация
    27.08.2008
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    881
    за квартал у меня получается задолженность Фонда 44874,68, так?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)