ООО находится на ОСНО,в этом году списывается предоплата покупателя(проср.кред.задолж) на внер.доходы,полученная в период применения УСН, эта сумма была включена в НБ по единому налогу. Налоговики в своих письмах требуют при переходном периоде на авансы полученные при УСН, но реализованные при ОСНО начислять НДС.Вмоем случае факта реализации так и не произошло, нач-ся НДС на предоплату при списании этой кред задолженности.

