×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    AllaAnna AllaAnna вне форума
    Клерк Аватар для AllaAnna
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    51

    Эврика бухгалтерский учёт по договору строительного подряда

    Помогите пожалуйста правильно отразить в бухгалтерском учёте прибыль и расходы по договору подряда.
    У меня ситуация такая:
    Заключили договор за возведение навеса на сумму 40000руб. (цифры условные)
    Далее были совершены следующие действия:
    09.02 Заказчик авансом оплачивает 15000руб.
    10.02 Мы закупаем у поставщиков материалы для навеса – 10000руб.
    08.03 Мы подписываем КС-2,3 на сумму 11000руб. с нашим подрядчиком, который выполняет возведение навеса (подрядчик работает без НДС)

    Я делаю следующие проводки:
    09.02 Дт 51 Кт 62 – 15000р. – аванс Заказчика
    10.02 Дт 20 Кт 60 – 9322р. (10000р – 678р) – закупили материалы у поставщиков для возведения навеса
    Дт 19 Кт 60 – 678р. – НДС с закупленных материалов
    08.03 Дт 20 Кт 76 – 11000р – приняли к учёту КС-3 подрядчика


    Скоро уже конец квартала и у меня назревает вопрос как определить выручку на конец отчётного периода. КС-2,3 с Заказчиком будут подписаны только в апреле, а как я поняла, по новому ПБУ выручку я обязана отразить не зависимо от времени подписания КС с Заказчиком
    Я планирую сделать так:
    В ПБУ 2/2008 сказано, что
    пункт 23. В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период .... невозможно... выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

    Я думаю, это мой случай, так как в апреле скорее всего тоже будут расходы, может быть придётся докупить каких-нибудь материалов. Поэтому точно сказать какая сумма расходов у нас будет по этому договору я сказать не могу. Смету мы не делаем

    То есть в конце марта я собираюсь сделать слудующие проводки:
    31.03 Дт 46 «Не предъявленная к оплате выручка» Кт 90- 20322р
    31.03 Дт 90 Кт 20 – 20322р

    31.03 Дт 90 Кт 68 субсчёт «НДС, отложенный к начислению до момента предъявления к оплате работ»
    20322 *18%= 3658р

    31.03 Дт 99 Кт 90 – 3658р. – Убыток по итогам 1квартала
    Дт 09 Кт 68 «Налог на прибыль» - 732р (3658*20%)
    Правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    10.02 Дт 20 Кт 60 – 9322р. (10000р – 678р) – закупили материалы у поставщиков для возведения навеса
    Дт 19 Кт 60 – 678р. – НДС с закупленных материалов
    Материалы приходуются на счет 10
    Д 10.1 К60 9322
    Д19 К 60 678
    Потом эти материалы передаются в работу подрядчику как давальческие материалы
    Д10.7 К10.1 9322
    08.03 Дт 20 Кт 76 – 11000р – приняли к учёту КС-3 подрядчика
    Почему 76?
    И ПБУ 2/2008 зря Вы сюда путаете, оставьте незавершенку, не является ваш договор длительным, в апреле спокойно всё закроете со всеми затратами

  3. #3
    AllaAnna AllaAnna вне форума
    Клерк Аватар для AllaAnna
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Почему 76?
    А какой лучше? 60?

    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    И ПБУ 2/2008 зря Вы сюда путаете, оставьте незавершенку, не является ваш договор длительным, в апреле спокойно всё закроете со всеми затратами
    То есть я не обязана отражать прибыль по итогам квартала?
    Получается у меня в конце квартала будут только затраты, а по Кт 90 ничего не будет, так как не подписаны КС?
    А в апреле подпишу КС и буду только в апреле отражать выручку?
    Последний раз редактировалось AllaAnna; 11.03.2010 в 14:52.

  4. #4
    AllaAnna AllaAnna вне форума
    Клерк Аватар для AllaAnna
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    51
    На счёт ПБУ Вы правы, почитала внимательно, там только для договоров "длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер)"
    А какие нормативные документы я могу ещё почитать, которые касались бы краткосрочных договоров подряда?
    Просто со строительством раньше не сталкивалась, для меня это пока тёмный лес

  5. #5
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А какой лучше? 60?
    Вообще то счет 60 так и называется "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
    Посмотрите ПБУ 9 и 10

  6. #6
    AllaAnna AllaAnna вне форума
    Клерк Аватар для AllaAnna
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    51
    А как мне собирать затраты?
    У меня один объект, но по нему заключено два отдельных договора: отдельный договор на фасад и отдельный договор на навес.
    Мне к 20 счёту открыть два субсчёта на каждый договор?

  7. #7
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если договоры будут закрываться в разное время и работы по ним совсем разные, то логичнее конечно учитывать отдельно. Вм нужно будет выявить финансоый результат по объекту, а что в данном случае считать отдельным объектом, стройку в целом или навес, Вам виднее

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)