×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Rimskaya
    Гость

    Счет-фактура исправлена другим периодом

    Помогите плиз! Никак не пойму как правильно провести!
    Дата поступления услуги 31.12.08 на сумму 33181,80
    Дата исправления сч-ф 09.07.09, сумма 26008,94
    Каким образом это провести?
    Как я понимаю нужно оформить доп.лист книги покупок на сумму уменьшения сч-ф?
    Потом нужно сторнировать поступление, и вот тут вопрос, в каком периоде сторнировать? в декабре 08 г., или в июле 09 г.?
    Поделиться с друзьями

  2. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Все в июле,т.к. это проводки по БУ. а в НУ -уточненка по НДС за 2008г. и по прибыли, если ее коснулось.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)