Нашли в 2009 году, что задвоили реализацию и одну реализацию отразили неправильно (сумма завышена)
Я делаю проводку
Д62 К 90.01.1 на сумму реализации (с минусом)
Д90.03 К68.02 на сумму НДС (с минусом)
Д.90.02.1 К41.01 на сумму списанного товара с минусом) ?
А во втором случае, необходимо отсторнировать (как в первом) и ввести правильные данные? А если товаров было несколько позиций, то на каждое наименование будет отдельная проводка Д.90.02.1 К 41.01?
Если баланс еще не сдан, правильно, что вношу все исправления 31.12.2009?
И еще вопрос, можно ли не сдавать уточненки по прибыли, если сейчас "выравняется" по году? Большое спасибо за помощь.

Ответить с цитированием