×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    123

    ИП на УСНО минимальный налог

    Всем добрый день!
    Первый раз отчитываюсь по упрощенке (15%). Помогите пожалуйста и проверьте меня.
    (I) При прохождении в программе " Налогоплательшик ЮЛ" функции "К"(контроль) выдает "
    Контрольные соотношения, не прошедшие проверку
    14) для индивидуального предпринимателя "Фамилия" не заполняется (п.п. 3 п. 3.4 Раздела III Порядка заполнения декларации от 22.06.2009 №58н)

    15) для индивидуального предпринимателя "Имя" не заполняется (п.п. 3 п. 3.4 Раздела III Порядка заполнения декларации от 22.06.2009 №58н)

    16) для индивидуального предпринимателя "Отчество" не заполняется (п.п. 3 п. 3.4 Раздела III Порядка заполнения декларации от 22.06.2009 №58н)". Хотя весь титульный лист у меня заполнен и Имя и Фамилия и Отчество. Как это понять и можно сбрасывать уже на дискету с такой ошибкой, я имею ввиду, налоговая примет?
    (II). У меня получается минимальный налог. Грозит ли это нежданной налоговой проверкой? Ведь мин. налог не считается убытком?!
    Мои доходы (210) 7 086 929 руб.
    расходы (220) 6 683 865 руб.
    (230) -------------
    Налог. база (240) 403 064 руб.
    (250)-------------
    Сумма исчис. налог.(260) 60 460 руб.
    Сумма исч. мин. налог. (270) 70 869 руб.
    (280)------------
    (III) Все первые три квартала я платила по КБК 18210501020011000110, а теперь платить по КБК 18210501030011000110?
    (IV). Весь 2009 год я вела КДиР по старой форме (Приложение №1 к приказу министерства финансов РФ от 30 декабря 2005г. №167н(в редакции от 27 ноября 2006г) и в ней НДС поставщика не выделяла отдельной строкой. Можно ли так было делать и когда нести эту книгу заверять в налоговую, можно в день сдачи декларации?
    (V).2010 г. я начала КДиР по новой форме. Обязательно ли в ней выделять НДС поставщика, и не пойму какие в ней произошли изменения?
    (VI). Простите меня за столько (возможно глупых) вопросов и последнийю ИП на ЕНВД. В этом году помимо вносов в ПФ за ИП , он перечислят два взноса в Мед. фонд.Т.е. теперь мы делаем вычет на ЕНВД и за ПФ и за мед. фонд?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    (1) Скорее всего дело в этом. См. на титульном листе (Достоверность и ...... подтверждаю Для ИП не надо ставить ни 1, ни 2

  3. #3
    Аноним
    Гость
    (4) Сделайте КДиР в электронной форме, прошейте, скрепите подписью и отправьте вместе с декларацией + сопроводиловка. На мой взгляд, так удобнее

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. ФИО ИП ставится только в одном месте, там где налогоплательщик. Там где подписи ставить не надо, если подписывает сам ИП
    2. Ну от проверки никто не застрахован, но с минимальным многое сдают, ничего необычного в этом нет
    3. Да, на КБК минимального. Можно попросить зачесть переплату по одному КБК в счет другого. Или просто оставить переплату по единому налогу в счет этого года и в этом году платить меньше на эту сумму
    4. А Вы что, вручную книгу вели? Если в электронном, то ведь не трудно убрать пару столбцов (если у вас там 7 столбцов) и заменить титульный лист
    5. Налоговая обычно хочет видеть НДС отдельно.
    6. Да

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    123
    Над.К., хочу обратиться к Вам, я в замешательстве, хочу спросить в ответ на вашу цитату: "Можно попросить зачесть переплату по одному КБК в счет другого. Или просто оставить переплату по единому налогу в счет этого года и в этом году платить меньше на эту сумму".
    Но все дело в том, что перплаты у меня нет, ведь мин. налог считается только по итогам года, у меня наоборот получилась недоплата и сейчас я ее какбы должна по итогам года закрыть. Неужели я неправильно платила...
    Сумма исчис. налог =60 460 руб.
    Сумма исч. мин. налог.=70 869 руб.
    Я уплачивала 1кв. 30 115 руб.
    2 кв. 5407 руб.
    3 кв. 17 800 руб.
    Итого за 3 квартала=53322 руб.
    т.е мне остается доплатить за 2009г (70 869 руб.-53322)=17547 руб., а если б я считала просто как налог не минимальный,то сумма за 4кв. была бы меньше 17547 руб., поэтому у меня получается что я доплачиваю или я что неправильно сделала???

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    123
    Всех благодарю за ответы, как хорошо что есть такой доступный, всемпомогающий умный сайт!!!

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    т.е мне остается доплатить за 2009г (70 869 руб.-53322)=17547 руб.
    Да как же доплатить, если 53322 уплачены на другой КБК? Минимальный налог - другой налог. И Вы должны заплатить именно 70869 руб. А 53322 у вас переплата по единому налогу на конец года. Вот и надо перезачитывать с КБК на КБК, либо платить все 70 тысяч на минимальный, а 53 тысячи в этом году учитывать в счет предстоящих платежей.
    И не забудьте, что в строке 070 раздела 1 у вас должна стоять вот эта сумма переплаты 53 тысячи. Если, конечно, эти 53 тысячи были именно начислены, вы почему-то про уплаченные суммы пишете, а они в декларации никак вообще не фигурируют

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)