×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же, но почему-то меня как буд-то никто не слышит и даже не пытется взять калькулятор и просчитать. Даже нормативные акты приводят пример по заполнению:
    стр 030 6250
    стр 040 13760
    стр 050 22320, далее стр 260 35300, стр. 280 10400, и они делают расчет: 35300-10400-22320=3580.
    стр. 060 3580
    Следовательно По годовой декларации налог за год =24900, а заплатили они за год: 6250+13760+22320+3580=45910?
    И никто ничего не замечает как буд-то.

    Кажется я поняла где собака зарыта. Если в декларации по строкам 030, 040, 050 указать начисленные суммы налога нарастающим итогом без вычета из них предыдущих кварталов (вопреки инструкции по заполнению), то как раз в строчку 050 встанет сумма начисленная за 9мес. нарастающим итогом без всаяких вычетов предыдущих кварталов, и она по идее должна равняться вашим трем авансовым платежам за 1-й, 2-й и 3-й квартал, т.е. сумм к уплате, а в 060 встанет сумма фактически за оставшийся 4-й квартал

  2. #32
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    вопреки инструкции по заполнению
    Почему это вопреки? Как раз согласно инструкции налог поаказывается именно нарастающим итогом без всяких вычетов предыдущего квартала.

  3. #33
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    так об этом с субботы говорим
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    А если фирма получала доходы только 1 квартал, а зарплату выплачивала, получается так

    30- 35000
    40- 25000
    50- 25000

    260 строка- 25000

    Если следовать формуле строки 70 25000 -25000=0

    Т.е. переплату уплаченную (не начисленную, а именно реально уплаченную) в Декларации не указывать?

    Можно ли переплату УСН в 2009 г. учесть в 2010?

  5. #35
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Т.е. переплату уплаченную (не начисленную, а именно реально уплаченную) в Декларации не указывать?
    Уплаты никакие в декларации не показываются. Налоговая и так знает, что вы уплатили
    Учесть можно

  6. #36
    Аноним
    Гость
    Т.е в 70 строке-0?

  7. #37
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    50- 25000

    260 строка- 25000
    если буквально,то если стр.260=стр.050 вам в стр.060,где будет прочерк
    Т.е в 70 строке-0?
    прочерк

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Почему это вопреки? Как раз согласно инструкции налог поаказывается именно нарастающим итогом без всяких вычетов предыдущего квартала.
    Например, вот здесь наоборот сказано, или я что-то не понимаю?
    ---------------
    4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
    ---------------

    Это же и означает, что из аванса за полугодие вычитаем аванс за квартал...

  9. #39
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Это по вашему означает вычет, по моему так не означает.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    38
    Да я уже понял что я не прав Спасибо что возитесь с нами

  11. #41
    Аноним
    Гость
    просто не надо путать налоговую декларацию и расчеты с бюджетом (68счет).
    Потому что то что в декларации пойдет в дебет 68 начислено, а уплата в кредит оплачено
    Товарищи пытаются получить сальдо расчетов в декларации.

  12. #42
    Аноним
    Гость
    извините наоборот проводки написала.

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    2
    привет у меня тоже беда с УСН дох-расх за 2009
    дох стр 210 7314461,00
    расх стр 220 6958128,00
    налог баз стр 240 356333,00
    сум нач налога стр 260 35633 (ставка 10%)
    мин налог стр 270 73145 (1%)
    за 9 мес стр 050 30065,00
    сумма к упл стр 060 ---------
    к уменш стр 070 30065,00
    мин налог стр 090 73145,00
    и где логика должна уплатить 73145-30065=43080 почему?
    кто нибудь объясните!!!!!!!!

  14. #44
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    где логика должна уплатить 73145-30065=43080 почему?
    Вообще-то Вы должны уплатить вообще 73145. Потому как единый и минимальный имеют разные КБК. Но можете написать письмо и перезачесть 30 тыс в счет минимального налога.
    И что значит почему? Потому что закон такой

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)