×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    4

    Хех Списание затрат со сч. 20

    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разобраться, я новичок. Почему при автоматическом закрытии месяца в 1С затраты на сч. 20 могут перестать списываться на сч. 90.2? Обнаружила, что в 3 кв. 2009 г. все затраты на основное производство списывались на сч. 90. В 4 кв 2009 г.затраты стали списываться через раз...(
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Скорее всего нет продаж по соответствующей номенклатуре

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    4
    У меня в производство отправляются материалы, с помощью которых оказываются услуги... Когда составляется акт оказанных услуг, в самом документе не отслеживается взаимосвязь с определенным материалом.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вы б хоть написали, как 1с у вас.
    При продаже карточку на услугу заполняете? Там вид номенклатуры какой указан? А в производство когда материалы передаете, какая аналитика по 20?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    4
    У меня 1С 7. В карточке на услугу указываю вид "услуга". Аналитика Дт 20 Кт 10

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А в первом субконто по 20 счету что указано?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    201
    Уважаемый Январь, помогите разобраться!
    Работаю в 1С-УСН ред.1.3. (7.70.157)
    Нужны проводки по производству продукции.
    В идеале все должно быть так:
    Д. 20 К. 10, 71,60 и т.д. документ "перемещение в производство"
    Д. 43 К. 40 - документ "выпуск продукции"
    Д.90/3 К.43, Д. 62 К.90/1 - реализация продукции
    Д.40 К.20, Д.90 К 40 - документ "закрытие месяца"

    У меня же в программе все происходит так:
    Д. 20 К. 10, 71,60 и т.д. документ "перемещение в производство"
    Д. 43 К. 40 - документ "выпуск продукции"
    Д.90/3 К.43, Д. 62 К.90/1 - реализация продукции
    Д.40 К.20, Д.90 К 40 - документ "закрытие месяца" этих проводок не делает, а делает Д.90/3 К 20,\
    Д.90/3 К.43 -сторно (корректировка средней себестоимости, непонятные суммы)
    Может я где то в настройках программы не то указала, или 1С-УСН вообще не предназначена для ведения производства?
    Вобщем, помогите кто чем может, пожалуйста!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    4
    Субконто не выделяем. Есть только статьи затрат. При проведении перемещения материалов на 20 сч выделяем следующее: что это "основное производство", "работы и услуги", "общепроизводственные затраты"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)