Пожалуйста, подскажите:
- почему суммы вычетов по НДС из счетов -фактур, получаемых от поставщиков при перечислении им авансовых платежей, автоматически не попадают в строку 150 раздела 3 декларации по НДС?
Бухгалтерия 7.7, релиз 512, версия регламентированной отчетности от 15.02.2010 (последняя)
Документы "Счета-фактуры полученные" сделаны (вид операции - аванс, документ оприходования - выписка) .
В книге покупок они видны, а вот в декларацию не попадают, и соответственно итог по книге покупок и сумма вычетов НДС отличаются как раз на сумму НДС по авансовым платежам поставщику



