Юр.лицо - плательщик НДС приобрело ОС у физ.лица (соответственно без НДС) за 100 т.р. Поставили на баланс за 100 т.р. Теперь продаем его (ОС). НДС зассчитываем с какой суммы - с полной продажной или с разницы цен? и как оформить счет-фактуру?
Вопрос срочный.
Заранее благодарен.


