Подскажите пени по НДС в отчете о прибылях(форма № 2) в какую строку ставить????
Подскажите пени по НДС в отчете о прибылях(форма № 2) в какую строку ставить????



Теоретически - 100.
Best regards, Михаил
в пустую строчку, после строки 150.
назвать и закодировать ее допускается самостоятельно.
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации":
п. 83. В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения.
Инструкция по применению Плана счетов:
На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются:
суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".
налоговые санкции не являются прочими расходами в бухгалтерском учете.



Аноним, пени - это НЕ налоговая санкция.
Best regards, Михаил
хорошо бы еще пени к санкциям относились....налоговые санкции не являются прочими расходами в бухгалтерском учете.![]()
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
в п. 83 Приказа № 34н сказано "санкции за несоблюдение правил налогообложения" - чем не пени? и они уменьшают финансовый результат, выявленный за отчетный период (строка 190), а не формируют его (строка 140). ИМХО
в составе прочих доходов могут быть отражены пени только за нарушение договоров,
хотя при желании под иные прочие расходы можно подвязать вообще что угодно, перед этим пустившись в обсуждение понятия "налоговые санкции"...



Подскажите пожалуйста, у нас в течение года платились пени по налогам по требованиям налоговой, а начислить их забыли. Можно их все начислить в 4 квартале или обязательно нужно начисление в каждом квартале сделать и уточнёки сдавать??



Можно.Можно их все начислить в 4 квартале
Вы о чем? Они не учитываются при исчислении налога.или обязательно нужно начисление в каждом квартале сделать и уточнёки сдавать??
Best regards, Михаил
Ой точно....они на 99 идут. Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)