×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Влада34 Влада34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364

    Помогите с декларацией по НДС

    Ситуация такая : за сентябрь 2007 года была сдана декларация по НДС (к зачету). В 2008 году пришли документы, по которым в бух. учете были сделаны проводки, а Декларацию по НДС за сентябрь 2007 не переделывали, так как в этот момент она была на камеральной проверке, которая немеренно затягивалась.
    Тем у нас рассхождение с ИФНС на эту сумму(сумма небольшая - 1500 руб.), но по сверке эта сумма вылезает. Сейчас у нас большая переплата, готовы и эту ссумму оплатить, но боимся, что если сейчас отправим уточненку за сентябрь 2007 года опять будет камералка (ведб там к зачету!!!).
    Что делать, посоветуйте опытные бухи???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Я бы отнесла на внереализационные (91 счет) без уменьшения налогооблагаемой базы по прибыли. И мне 1500 руб не мешается и налоговую не побеспокою.

  3. #3
    Влада34 Влада34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    просто получается, что мы ДОЛЖНЫ заплатить НДС, ведь исправления уменьшили сумму к зачету, и прибыль соответственно тоже ... Доход у нас получается за тот период.

  4. #4
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Тогда поясните, какие документы и какие проводки:
    В 2008 году пришли документы, по которым в бух. учете были сделаны проводки,

  5. #5
    Влада34 Влада34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    30.09.07 Была оприходована услуга:
    Д 26 К 60 13348,66
    Д 19.3 К 60 2402,76
    Д 62.2 К 19.3 2402,76
    Все было отражено в налоговой декларации за сентябрь 2007 года.
    Потом уже в феврале 2008 года был получен запоздавший документ, где услуга была уже меньшей суммой и были сделаны проводки:

    31.12.07 Д 26 К 60 -7547,61
    27.02.08 Д 68.2 К 19.3 - 2402,76
    27.02.08 Д 68.2.К 19.3 1044,19
    31.03.08 Д 19.3 К 60 -1358,57

    Таким образом, была скорректирована сумма услуги и НДС, однако отражения уменьшения НДС к зачету ни в декларациях сентября 2007, ни в 1-м квартале 2008 года не получил. Так эта сумма и "висит" у нас, и именно на эту сумму у нас не идут расчеты с ИФНС.

  6. #6
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    А если подать уточненку за 1 кв. 2008? У Вас есть подтверждение, что исправленный с/ф был получен в феврале 2008?
    А в книгу покупок включили эту сумму (в каком периоде?)

  7. #7
    Влада34 Влада34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    Реально - получен в конце января, подтверждения - нет, вечером курьер оставил на вахте.
    В книгу покупок первоначальная сумма - за сентябрь 2007 года, а исправленные суммы только по бух. учету прошли, а в книге покупок - нигде.

  8. #8
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Если камералка по сентябрю 2007 закончилась и НДС возместили, что Вам мешает подать удочненку? Только сразу пишите сопроводительное письмо с объяснениями, откуда что и почему.

  9. #9
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Цитата Сообщение от Влада34 Посмотреть сообщение
    но боимся, что если сейчас отправим уточненку за сентябрь 2007 года опять будет камералка (ведб там к зачету!!!).
    Скорее будет камералка, а что её бояться? Напишите, так и так была камералка, такой был результат. Уточняем потому что... прилагаем доп. лист к книге покупок, копию с/ф, акта и прочее
    Моих в такой ситуации удовлетворила, отстали

  10. #10
    Влада34 Влада34 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    и еще, если честно, наш руководитель не хочет уточненок ...
    и еще я только пережила камералку за 3-й квартал 09 , а должна еще быть за 1-й 10г.

  11. #11
    kaktusova kaktusova вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    Сначала определитесь для себя, что Вам нужно, в зависимости от этого и будете решать проблему.

    1) Привести в соответствие бух учет( сальдо сч. 68,2) со сверкой с налоговой.

    В этом случае проводите свои исправления в текущей декларации и платите разницу

    2) Привести в соответствие бухучет(сч. 68.2) и Книги покупок (доплист КП за сент 2007)

    В этом случае проводите все правильно, в доп. листе за сент. 2007, уточненку не подаете, но оплачиваете разницу. Тогда по сч 68,2 все время будет переплата

    3) Привести в соответствие бухучет, книги покупок, декларации и сверку с налоговой.

    Это единственно верно, но Вы не хотите по своим причинам

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)