×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2004
    Сообщений
    8

    Помогите СРОЧНО!!!!!! Налоги при продаже ОС!!

    Помогите плиз! Какие налоги возникают при продаже имущества по остаточной стоимости????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    НДС

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2004
    Сообщений
    8
    Даже если по остаточной? НДС 18%?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Marta_V
    Даже если по остаточной?
    Даже если по остаточной.
    НДС 18%?
    Да, если продаете не на экспорт или это не товар из льготной группы.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2004
    Сообщений
    8
    Спасибо!! Такие деньжищи получаются

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    82
    Кстати, это правда, что ОС ранее списанное в затраты, т.к. оно было меньше 10000,0 при продаже не уменьшает налог на прибыль?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    alj, правда.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от jaspis
    alj, правда.
    Более того, его продажа этот налог на прибыль увеличит....

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2004
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    82
    не поняла

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от alj
    не поняла
    При продаже объекта ОС, остаточная стоимость которого равна 0, Ваша налогооблагаемая прибыль увеличится на продажную стоимость этого объекта, уменьшенную на сумму начисленного НДС.

  11. #11
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Можно вопрос по теме: Как принять на учет прибретенное ОС, бывшее в эксплуатации? Имеется: начисленная амортизация, остаточная стоимость, стоимость приобретения, срок полезного использования и фактический срок эксплуатации... Я думаю: по стоимости прибретения Д08 К60 Д19 К60, а срок аммортизации=срок полезного использования - фактический срок эксплуатации...Правильно или нет? А как в налоговом учете?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  12. #12
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Инна_О, ИМХО правильно и в НУ также можно
    Alis inserviendo consumor

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Наоборот, в НУ так нужно, а в БУ - можно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)