фирма "ромашка" регистрирует товарный знак. Затраты скопились на 08 счете. НДС по ним на 19.
Ромашка желает за небольшую сумму этот незарегистрированный ТЗ продать фирме "василек".
Вопросы:
1. какой тип договора нужно составить между фирмами (продажи, уступки прав). Так как ТЗ нам еще не принадлежит, то что именно тогда мы будем продавать?
2. можно ли уменьшить выручку от продажи (передачи) этого ТЗ на сумму затрат, скопившихся на 08 счете?
3.Что делать с НДС на 19 счете? к зачету, в затраты, из прибыли? в какой момент и на каком основании (ссылка на гл 21)?




