×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    308

    Помогите Реализация продукции счет 40 и 43

    1С предприятие 7.7 бухгалтерский учет.
    мы занимаемся изготовлением металлоконструкций.
    Сначала документом "Перемещение материалов" списываю металл на 20 счет. 1 субконто - наименование заказчика ( вид "Продукция"), 2 субконто - материалы,3 субконто- основной склад.
    Затем "передача готовой продукции на склад" списываю наименование изделий, но т.к. я не знаю учетной себестоимости, то ставлю просто например 1000р., (вид изделий "Продукция").
    Затем "Отгрузка товаров, продукции" реализую изделия заказчику по отпускной цене.
    Затем делаю закрытие месяца. Правильно?.
    Но в Главной оборотке по всем счетам стоят обороты только на счете 40 по дебету, т.е. в ведомость попадает только "закрытие месяца" с проводками Д40 К20. При этом когда я нажимаю правой кнопкой мышки на документах "передача ГП на склад" и Отгрузка материалов"чтобы посмотреть проводки операции, там все есть, все проводки формируются. Но в ОСВ не попадают!
    В прошлом квартале я делала все также, но тогда было реализация всего одного изделия и я точно знала его себестоимость, Может в этом дело?.
    Или что я не так делаю???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    420
    Вы не по оборотке посмотрите, а по проводкам каждого вышеуказанного документа.
    В ОСВ могут не отражаться обороты по счетам в случае сторнировки (автоматической).
    Так что проверяйте проводки, созданные документами (кнопка DK в любом доке).
    Всем хорошего дня, коллеги!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    308
    Проводки формируются в документах вот какие:
    Перемещение материалов - там все правильно Д20 К10. стоимость материалов.
    Передача ГП на склад - Д43 К40 сумма 1000р
    Отгрузка товаров, продукции - Д90.1 К43 Суммы нет! и Д62.1 К90.1.1 цена реализации.
    Закрытие месяца - Д40 К20
    Допустим, что там все сторнируется автоматически, но мне надо чтобы затраты попали в Д90.2.1, а то они зависли на Д40 и никак не списываются оттуда!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    420
    Отгрузка не раньше передачи на склад по времени?
    Всем хорошего дня, коллеги!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    308
    нет все проверила.

  6. #6
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    Consuelo, для того, чтобы хотя бы попытаться ответить на Ваш вопрос, надо для начала видеть оборотки в разрезе аналитики по 20, 40 и 90 счету, плюс движения, которые сформировал документ Закрытие месяца в части корректировки стоимости ГП. Показывайте.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2006
    Сообщений
    308
    Norna, спасибо, что заставили меня выложить проводки по закрытию месяца, благодаря вам я стала ковыряться в проводках и нашла ошибку сама.
    У меня было вот что: во всех документах на перемещение материалов 1 субконто стояло не "продукция" как я здесь написала, а новый вид по названию объекта, я создала специально чтобы различать. А при создании Номенклатуры изделий в Виде, который под наименованием, везде было "Продукция". Поэтому не сходилось.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)