×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8

    Импорт с 2010г. Прошу помощи знатоков.

    Доброго времени суток Всем.
    Прошу помощи у знатоков.

    Импортный контракт. Условия DDU Москва. Валютный аванс (100% предоплата). Приход товара.
    (c 2010г валютные авансы в НУ и БУ не переоцениваются.)
    Не применяем ПБУ/18
    ВОПРОС:
    1/Как оприходовать товар? по к. ГТД?
    тогда возникают НПР (налоговые постоянные разницы). Соответственно БУ и НУ не равны.

    2/ По курсу оплаты? НО тогда оприходование товара согласно ГТД по всем суммам будет "не совпадать". и что тогда будет является подтверждением получения и расчета этого товара.
    Прошу заранее прощение за возможно некорректное описание проблемы, но очень жду помощи.
    С Уважением,
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1/Как оприходовать товар? по к. ГТД?
    В БУ по курсу аванса. В НУ по курсу на дату перехода права собственности. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда, опять же разниц не избежать.

    НО тогда оприходование товара согласно ГТД по всем суммам будет "не совпадать".
    По каким "всем суммам"?

  3. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    [QUOTE=Тоня;52692142]В БУ по курсу аванса. В НУ по курсу на дату перехода права собственности. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда, опять же разниц не избежать.

    Благодарю за оперативность. Тогда получается что лишились просто внереализационных доходов/расходов, а БУ как не шел с НУ так и не будет идти...(за счет этих разниц)..?
    и еще вопрос -а что тогда нам "малым - не применяющим ПБУ 18" делать с этими постоянными разницами...? Куда их "пристроить"?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    лишились просто внереализационных доходов/расходов
    Угу.
    Куда их "пристроить"?
    А куда вы их раньше пристраивали?

  5. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    По каким "всем суммам"?
    имелось ввиду, что если я приходую товар не по к.ГТД то рублевая стоимость указанная в документе "поступление МПЗ (импорт)(1С) и рублевая сумма указанная в гр.45,47 ГТД не будут совпадать.

  6. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А куда вы их раньше пристраивали?
    Мы их в конце года единой суммой списывали. (но как то до сих пор этот вопрос мучает..а верно ли)

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    не будут совпадать.
    Они и не обязаны совпадать. Таможенная стоимость частенько расходится с контрактной (учетной)
    Мы их в конце года единой суммой списывали.
    Куда?

  8. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Куда?
    Операцией сторно. Чтоб выйти на ноль.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    млин...что сторнировали то, какую проводку? И где выйти в ноль надо? У вас разная себ/сть товара (41 счет), допустим в БУ 10 в НУ 20. В БУ будет проводка 90 41 на 10, в НУ на 20. Что здесь можно сторнировать?

  10. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Они и не обязаны совпадать. Таможенная стоимость частенько расходится с контрактной (учетной)
    Объясню как вижу это я (возможно ошибочно):
    Поступление МПЗ (импорт) происходит на основании документов, в данному случае по ГТД. При оприходовании поступивших материалов указывается как я понимаю валютная стоимость инвойса - исчисленная по курсу ГТД. Соответственно формируется рублевая стоимость, кот и отражена в ГТД и соответственно исходя из нее расчитаны там. пошлины , НДС и пр. ГТД и я вляется подтверждением всех этих затрат.
    ...Если же я при Поступление МПЗ (импорт) ставлю курс Оплаты -ТО рублевая сумма и все рублевые расчеты (там.пошлины, НДС и пр)отраженные в ГТД уже имеют совсем другие цифры. Эти рублевые "значения" соответственно нигде не отражены и что тогда является подтверждением этих затрат?

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Оставьте вы ГТД в покое! Она ни разу не является основанием для принятия товара на учет. ГТД таможенный документ, а никак не первичный. Основанием для принятия товара у вас служат контракт, инвойс, ТТН. И курс вы берете не из ГТД (по курсу, указанному в ГТД рассчитывается таможенная стоимость), а на дату перехода права собственности на товар в соответствие с договором и ГК. Иногда эти даты совпадают. У вас этот момент в контракте оговорен?

  12. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    млин...что сторнировали то, какую проводку? И где выйти в ноль надо? У вас разная себ/сть товара (41 счет), допустим в БУ 10 в НУ 20. В БУ будет проводка 90 41 на 10, в НУ на 20. Что здесь можно сторнировать?
    ...при оприходовании в НУ 20 (допустим) эта разница в 10 относилась на НПР. Вылезала эта сумма по оборотке проводкой -Дт НПР10.1 - 10.
    В конце года чтоб закрыть эти бесконечные НПР делали Кт НПР10.1 -(-10)
    ну что то типа этого....

  13. Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    дату перехода права собственности на товар в соответствие с договором и ГК. Иногда эти даты совпадают. У вас этот момент в контракте оговорен?
    по контракту у нас прописано только что : "продавец купил на условиях DDU Москва...."..(

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В конце года чтоб закрыть эти бесконечные НПР делали Кт НПР10.1 -(-10)
    Вы о налоговых счетах 1С? Нет в НУ проводок, закрывайте там что хотите и куда хотите, это всего лишь механизм 1С.

    по контракту у нас прописано только что : "продавец купил на условиях DDU Москва....".
    Открывайте 223 и 224-ГК и сопоставляйте Инкотермс с нашим гражданским законодательством.

  15. Аноним
    Гость

    Помогите

    Подскажите, пожалуйста!!! В БУ надо приходовать товар по курсу на дату аванса. А правильно ли будет заприходовать по курсу на дату приобр права собственности, а затем скорректировать на разницу? Или это нормально, что при частичном авансе часть товара заприходована по курсу аванса, а часть по курсу ГТД?

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А правильно ли будет заприходовать по курсу на дату приобр права собственности, а затем скорректировать на разницу?
    Неправильно, если этот товар был оплачен авансом.

  17. Аноним
    Гость

    Помогите

    Значит, если у меня была предоплата 01.06 на 10000$(по курсу 29), 30 06 постоплата - 2000$ (по курсу 30), а товару 15.06 пришло 6 групп (по курсу 31), то следует на 10000 товара приходовать по курсу 29 (как делить по группам товаров? как по разному приход в БУ и НУ если 1С не пересчитывает по курсу аванса?) на 15.06, а на 2000 по курсу перех. права собственности (31) на дату оплаты 30.06, а курс разницу (31-30)*2000 в Д91,2 и Н09?

  18. Аноним
    Гость

    Помогите

    Подскажите, пожалуйста, как приходовать товар по разному курсу в БУ и НУ???

  19. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Право собственности 15.06.?

  20. Аноним
    Гость
    да

  21. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    10000$*29+2000$*31. По этому курсу в БУ.

  22. Аноним
    Гость
    Как разделить по группам товара? Как занести в 1С:7 это поступление? Мы берем с/с для целей НУ из БУ. Что делать?

  23. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем делить по группам? Посчитали средний курс и по нему определили стоимость товара.

  24. Аноним
    Гость
    Значит, при частичном авансе надо на среднему курсу приходовать? т.е. (29+31)/2=30?

  25. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    См. пост 21.

  26. Аноним
    Гость
    Так я же и говорю, если по разным курсам (10000 по 29 и 2000 по 31), то как по товару делить??? ведь товар же не по 10 и 2 делится, а 1,7;2,86;3,15;2,33;0,78;1,18

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По сумме единицы товара в валюте договора так сложно разделить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)