×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Аноним
    Гость

    Декларация ОПС, раздел 2.1

    Подсскажите, пожалуйста, если есть переплата по налогам, ее в разделе 2.1 в строке 015 указывать не надо?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Бухгалтера, помогите

  3. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    поставьте в 010-014 уплата = начислено

    тогда будут прочерки в 015-019

  4. Аноним
    Гость
    Генук, когда начислено=перечислено - это понятно, что в идеале
    а вот когда начислено меньше, чем перечислено? что с этим делать ?

  5. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я уже ответил...
    вся переуплата - это аванс следующего периода... текущий же уплачен всегда один к одному

  6. Аноним
    Гость
    Если в разделе 2.1 строки 012,013 нули , в в 014 сумма оплаты за все три месяца (не платили ничего в октябре-ноябре, а в декабре заплатили сразу за 3 месяца), то недоплату по строкам 017,018 указывать?

  7. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не надо...

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в этом справочном разделе Вы отвечаете на вопросы:
    на сегодня начисления октября оплачены?
    на сегодня начисления ноября оплачены?
    на сегодня начисления декабря оплачены?

  9. Аноним
    Гость
    Генук, спасибо огромнейшее, как всегда доходчиво отвечаете)))))))

  10. Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста, не совсем поняла... У нас по итогам 4-го квартала 2009 года образовалась переплата по ОПС. При этом последний платеж за декабрь 2009 года был перечислен 15 января 2010, соответственно он попал в декларацию за год. Все платежи перечисленные до этого за октябрь, ноябрь также занесены. При проверке между указанными в декларации сумм начисленных (в разделе 1) и перечисленных платежей (в разделе 2.1) действительно получается переплаченная сумма. Но!! Почему-то она не выскакивает в разделе 2.1 как переплаченная, там вообще все закрылось, разницы между уплаченными и начисленными платежами нет никакой, заполняем в 1С. Так ведь переплата-то по ОПС должна быть показана в декларации? КБК -то с этого года совсем другие, мы же должны показать переплату по старым КБК по ОПС? И собирались перезачесть эту переплату в ближайшем будущем в счет других фед. платежей.. Т.е. вопрос - почему 1С не видит эту переплату?? Надо ли ее отражать с минусом тогда вручную??

  11. Аноним
    Гость
    товарищи уважаемые коллеги, ну как же быть с переплатой?? КБК то поменялись с 2010 года, эта переплата ведь не пойдет на новые КБК, надо ведь ее отразить...ПОмогите, как быть? Руками вставлять? Кто-нибудь вразумите, как надо.....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)