Подсскажите, пожалуйста, если есть переплата по налогам, ее в разделе 2.1 в строке 015 указывать не надо?
Подсскажите, пожалуйста, если есть переплата по налогам, ее в разделе 2.1 в строке 015 указывать не надо?
Бухгалтера, помогите
поставьте в 010-014 уплата = начислено
тогда будут прочерки в 015-019
Генук, когда начислено=перечислено - это понятно, что в идеале
а вот когда начислено меньше, чем перечислено? что с этим делать ?
я уже ответил...
вся переуплата - это аванс следующего периода... текущий же уплачен всегда один к одному
Если в разделе 2.1 строки 012,013 нули , в в 014 сумма оплаты за все три месяца (не платили ничего в октябре-ноябре, а в декабре заплатили сразу за 3 месяца), то недоплату по строкам 017,018 указывать?
в этом справочном разделе Вы отвечаете на вопросы:
на сегодня начисления октября оплачены?
на сегодня начисления ноября оплачены?
на сегодня начисления декабря оплачены?
Генук, спасибо огромнейшее, как всегда доходчиво отвечаете)))))))
Скажите пожалуйста, не совсем поняла... У нас по итогам 4-го квартала 2009 года образовалась переплата по ОПС. При этом последний платеж за декабрь 2009 года был перечислен 15 января 2010, соответственно он попал в декларацию за год. Все платежи перечисленные до этого за октябрь, ноябрь также занесены. При проверке между указанными в декларации сумм начисленных (в разделе 1) и перечисленных платежей (в разделе 2.1) действительно получается переплаченная сумма. Но!! Почему-то она не выскакивает в разделе 2.1 как переплаченная, там вообще все закрылось, разницы между уплаченными и начисленными платежами нет никакой, заполняем в 1С. Так ведь переплата-то по ОПС должна быть показана в декларации? КБК -то с этого года совсем другие, мы же должны показать переплату по старым КБК по ОПС? И собирались перезачесть эту переплату в ближайшем будущем в счет других фед. платежей.. Т.е. вопрос - почему 1С не видит эту переплату?? Надо ли ее отражать с минусом тогда вручную??
товарищи уважаемые коллеги, ну как же быть с переплатой?? КБК то поменялись с 2010 года, эта переплата ведь не пойдет на новые КБК, надо ведь ее отразить...ПОмогите, как быть? Руками вставлять? Кто-нибудь вразумите, как надо.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)