×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация ОПС, раздел 2.1

    Подсскажите, пожалуйста, если есть переплата по налогам, ее в разделе 2.1 в строке 015 указывать не надо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Бухгалтера, помогите

  3. #3
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    поставьте в 010-014 уплата = начислено

    тогда будут прочерки в 015-019

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Генук, когда начислено=перечислено - это понятно, что в идеале
    а вот когда начислено меньше, чем перечислено? что с этим делать ?

  5. #5
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я уже ответил...
    вся переуплата - это аванс следующего периода... текущий же уплачен всегда один к одному

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Если в разделе 2.1 строки 012,013 нули , в в 014 сумма оплаты за все три месяца (не платили ничего в октябре-ноябре, а в декабре заплатили сразу за 3 месяца), то недоплату по строкам 017,018 указывать?

  7. #7
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не надо...

  8. #8
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в этом справочном разделе Вы отвечаете на вопросы:
    на сегодня начисления октября оплачены?
    на сегодня начисления ноября оплачены?
    на сегодня начисления декабря оплачены?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Генук, спасибо огромнейшее, как всегда доходчиво отвечаете)))))))

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста, не совсем поняла... У нас по итогам 4-го квартала 2009 года образовалась переплата по ОПС. При этом последний платеж за декабрь 2009 года был перечислен 15 января 2010, соответственно он попал в декларацию за год. Все платежи перечисленные до этого за октябрь, ноябрь также занесены. При проверке между указанными в декларации сумм начисленных (в разделе 1) и перечисленных платежей (в разделе 2.1) действительно получается переплаченная сумма. Но!! Почему-то она не выскакивает в разделе 2.1 как переплаченная, там вообще все закрылось, разницы между уплаченными и начисленными платежами нет никакой, заполняем в 1С. Так ведь переплата-то по ОПС должна быть показана в декларации? КБК -то с этого года совсем другие, мы же должны показать переплату по старым КБК по ОПС? И собирались перезачесть эту переплату в ближайшем будущем в счет других фед. платежей.. Т.е. вопрос - почему 1С не видит эту переплату?? Надо ли ее отражать с минусом тогда вручную??

  11. #11
    Аноним
    Гость
    товарищи уважаемые коллеги, ну как же быть с переплатой?? КБК то поменялись с 2010 года, эта переплата ведь не пойдет на новые КБК, надо ведь ее отразить...ПОмогите, как быть? Руками вставлять? Кто-нибудь вразумите, как надо.....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)