Подскажите пожалуйста,
Если в учётной политике по БУ закреплено, что 26 распределяется на 20 пропорционально выручке, а выручки за год не было - что тогда делать с 26 счётом?
у меня 1С:8
заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста,
Если в учётной политике по БУ закреплено, что 26 распределяется на 20 пропорционально выручке, а выручки за год не было - что тогда делать с 26 счётом?
у меня 1С:8
заранее спасибо!
тогда делать руками операцию на 0,01 копейку реализации кому ни попадя, автоматом закрыть месяц, когда будет реализации эту копейку сторнировать
А могу я внести "задним числом" от апреля 2009 года изменения в учётную политику, чтобы 26 счёт у меня на 90 закрывался? Насколько вообще строго налоговые за учётными политиками следят и нужно ли их сдавать ежегодно?
Конечно задним числом можно, НО
1.Учетную Вы должны представлять в ИФНС только по их запросу
Если Вы в этом году уже представляли туда свою учетную, то изменить уже нельзя.
2.Если будет Директ-Костинг, то есть с 26-ого на 90, то в Форме 2 к балансу Вы должны управленческие показывать (баланс годовой сдали уже??)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)