×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43

    Списание материалов в строительстве

    В области строительства работаю совсем недавно, поэтому может кто подскажет..... Ситуация такая. на объект была составлена смета, на основании ее выписан кс-2, (объект бюджетный). Материальный отчет по раходу материалов сделал прораб, подписал гл. инженер, но.... Вот я сравниваю кс-2 и фактическое использование, тут имеется большое расхождение. Задаю вопрос главному инженеру, что почему мы КС по факту невыписываем????? Он отвечает, что такое вполне реально, и если выпишим по факту, то денег нам невидать. Мое мнение-если мы выписываем кс-2, так в нем должны использованы только те материалы, которые действиельно использованы, а не предполагаемый расход. Что делать???? Кто из нас прав?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Прораб говорит суровую правду жизни: никогда вы не согласуете расхождения со сметой во всех инстанциях, контролирующих бюджетные расходы, а следовательно шансы сдать объект и получить деньги мимнимальны. Об этом тут много уже написано.

  3. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43
    А как тогда на ттакую ситуацию смотрит налоговая? Они не сверяют КС с фактич. расходом??? Или что я могу им сказать в свое оправдание????

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Зачем Вам оправдываться? У Вас есть материальный отчет, на основании которого списаны материалы, за техническую строну работ Вы не отвечаете, а с т.ъз. налогообложения всё правильно.

  5. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43
    Огромное спасибо. Меня этот вопрос очень волновал. А так, у меня все подписи на материальных отчетах, да и еще директора попросила написать "Утверждаю" и подпись.
    Может ответите мне еще на один вопрос.
    У меня три объекта которые закончены в 2009году полностью, но не сданы из за технических вопросов. Как мне отазить выручку по таким объектам. По факту работы завершены.

  6. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43
    Я имею ввиду выручку по пбу2/2008

  7. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Дебет 76 Кредит 90
    Дебет 90 Кредит 20
    НДС не начисляется, так как нет акта и счета-фактуры

  8. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43
    А вот если мне инженер напишет справку, что мол все объекты фактически готовы но по техническим причинам несданы в эксплатацию.... Это же и будет подтверждение, да??? Причем эти обьекты нам уже оплатили в янвре. И в январе мы им выписали КС-2 и КС-3

  9. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если они попадают под ПБУ и Вы хотите отразить эту выручку, то
    Дебет 76 Кредит 90
    Дебет 90 Кредит 20
    НДС не начисляется, так как нет акта и счета-фактуры
    А вот если мне инженер напишет справку, что мол все объекты фактически готовы но по техническим причинам несданы в эксплатацию.... Это же и будет подтверждение, да??? Причем эти обьекты нам уже оплатили в янвре. И в январе мы им выписали КС-2 и КС-3
    Бухгалтерию не волнуют технические причины, есть подписаный акт - есть реализация, нет бумажки - никаких телодвижений не делаем.

  10. Клерк
    Регистрация
    01.12.2009
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    43
    Я имела ввиду, справку у инженера взять, для подтверждения "степени завершенности", на основании ее я сделаю проводку ДТ76 КТ90-(сумма будет, как в договоре)

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А, тогда берите.

  12. Клерк Аватар для AllaAnna
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    НДС не начисляется, так как нет акта и счета-фактуры
    Мы работаем с НДС, если я выписываю заказчику КС-2 и КС-3, я должна выписать и счёт-фактуру? Если да, то что писать в счёте-фактуре? Я имею в виду в колонке "Наименование товара (описание выполненных работ ....) Те же названия работ по пунктам как и в КС?

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147

  14. Клерк
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    г.Орел
    Сообщений
    20
    Svetishe,подскажите пожалуйста, у нас маленькая фирма, прорабов в штате нет, все ПТО в лице ген.директора. При заключения договра утверждается ведомость расчета стоимости материалов. После выполнения работ я списываю материал, а так как ПТО фактически нет, то приходится самой придумывать отчет прораба, кстати отчет прораба у нас составляется по форме разработанной организацией(это ничего страшного?)Ну так, вот,Отчет прораба пытаюсь составить согласно ведомости расчета стоимости материалов, но есть расхождения. Например в ведомости гвозди L80, а я списываю L70, т.к. по факту были использованы они, и таких расхождений порядочное колличество. все акты на списание утверждает Ген. директор. Нужно ли в связи с этим какие-нибудь объяснительные, почему использовали этот материал, а не тот который утвердили с заказчиком?Как к этому отнесутся налоговики?Могут ли нам списать это на необоснованные расходы, и заставить доплатить налог?А еще что более для меня печальное на конец 2009года на складе висит материал на 900 тыс. руб. (которого по факту уже нет )А с 1.01.2010г. мы перешли на ОСНО(были на УСН15%)И что теперь с этим делать ума не приложу.
    Последний раз редактировалось Калибри; 16.05.2010 в 02:19.

  15. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Форму свою разрабатывать имеете полное право. Если директор утвердил отчет с разногласиями, надеюсь они в отчете отражены, то списывайте и не аморачивайтесь, не бухгалтерское дело это объяснять.

  16. Клерк
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    г.Орел
    Сообщений
    20
    надеюсь они в отчете отражены
    В отчете просто перечневка материала(его кол-во, ед. изм.) к списанию никаких пометок,мол "это всместо этого" нету ,а я так понимаю надо помечать?
    Svetishe, спасибо Вам

  17. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Сделайте в этом отчете две графы, по смете и по факту, сверху руководитель утверждает. Вот в этой теме посмотрите варианты форумчан http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=215089

  18. Клерк
    Регистрация
    15.05.2010
    Адрес
    г.Орел
    Сообщений
    20
    Еще раз спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)