При выполнении операции "Закрытие месяца" 1 С 8 базовая выдает сообщение:
Проведение документа: Закрытие месяца КВР00002 от 31.10.2008 12:00:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Производства не было, есть только расходы - амортизация ОС, банковские и имущество.
Где что следует откорректировать, чтобы закрыть 20 и 91 счета?


