Иностранный поставщик передал безвозмездно материалы, которые мы будет использовать в производственной деятельности. Со ст-ти указанной в ГТД, быи уплачены пошлины и НДС на таможне. В бу я оприходовала по ст-ти, указанной в ГТД. А вот на расходы я так понимаю эту стоимость списать нельзя? т.е. со сч. 10 я должна списать на сч 91 как непринимаемые расходы? А с НДС что делать?


Ответить с цитированием