×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53

    Реализация сырья ниже закупочной цены

    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста. как нужно оформлять продажу сырья ниже закупочной цены в организации, которая занимается производством? Совершенно не представляю, какими должны быть проводки

    Заранее Всем благодарна
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Через 91 сч, так как для вас это не является обычным видом деятельности.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Инна, я понимаю, что на 91
    Но если Вас не затруднит, не могли бы Вы расписать проводки
    Я понимаю так:
    Дт ? Кт 10
    .....

    Дт 91.2 Кт ?

    Подскажите

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Anna79, Дт91/2 Кт10, Дт91/1 Кт 76, Дт91/3 Кт68, Дт 51 Кт76.

  5. #5
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Дт91/1 Кт 76
    Наоборот
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Инна_О, конечно Не проснулся, наверное.

  7. #7
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Денис В., сама такая (см.подпись...)
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Большое спасибо вам
    еще небольшой вопрос, а разве не нужно задействовать 62 счет?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Anna79, можно вместо 76-го использовать 62-й. Я нарисовал 76-й с точки зрения удобства отражения отдельно от основной выручки. Если в учетной политике на эту тему нет ничего, то можете выбирать сами как отражать.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    и еще..
    как это все сделать в 1С? Есть какой-то документ или надо будет делать операцию вручную

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    ведь нам нужно будет выбивать счет-фактуру и накладную

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Anna79, некоторые для удобства предваоительно перебрасывают с 10-го на 41-й. Но можно и руками.
    ведь нам нужно будет выбивать счет-фактуру и накладную
    с/ф - точно. А вот насчет накладной - это вопрос, считать ли товаром эти ТМЦ и какую именно накладную выставлять.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Денис, верно ли я понимаю
    Дт 41 / Кт 10, Дт91.2/ Кт 41, Дт 62/ Кт 91.1, Дт 91,3 /Кт 68, Дт51/Кт 62

    уфф
    а что такое 91.3? Я не нашла у себя в плане счетов

  14. #14
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    а что такое 91.3?
    Это у Дениса 91.2.... Но зачем через 41?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    я поняла, можно и Дт 91.2 / Кт 10.

    Инна, а предусмотрен ли в !С такой документ, который будет делать проводки не Дт 62/ Кт 90 (отгрузка товаров продукции)
    а Дт 62/ Кт 91.1 ?

  16. #16
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    К сожалению не помню...Моя 1С страшно далека от стандартной...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Большое вамм спасибо

    С уважением
    Аnna79

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Это у Дениса 91.2
    ничего подобного... это у меня НДС по прочим доходам. Можно и 90/3 использовать, вместо 91/3.

  19. #19
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ничего подобного... это у меня НДС по прочим доходам. Можно и 90/3 использовать, вместо 91/3.
    А у меня 91.2 субконто "НДС по прочим расходам"
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  20. #20
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Цитата Сообщение от Инна_О
    Но зачем через 41?
    Цитата Сообщение от Денис В.
    для удобства

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Денис, а в каком плане счетов есть такой субсчет? У меня ни в 1С, ни в литературе такого нет?

  22. #22
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Мария
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Анна, субсчета предприятие может вводить самостоятельно.
    У меня тоже 1С отличается от базовой конфигурации

  24. #24
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Anna79, а у Дениса есть.
    Нельзя? Потому что у вас ни в 1С ни в литературе такого нет?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2004
    Сообщений
    53
    Ясно.
    У всех отличается.. Тогда вопрос, как Вы решили подобную проблему в 1С. Создавали новый программный продукт?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Анна, я ввел дополнительные субсчета, подправил диалоговую форму документов и их модули. Ну и создал еще кучу документов, журналов и отчетов. Если навыков в этом нет, лучше обратиться к программерам.

  27. #27
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от Anna79
    я поняла, можно и Дт 91.2 / Кт 10.

    Инна, а предусмотрен ли в !С такой документ, который будет делать проводки не Дт 62/ Кт 90 (отгрузка товаров продукции)
    а Дт 62/ Кт 91.1 ?
    я таким макаром передаю материалы субподрядчику (у нас строительство) и использую форму М-15, в 1С это "отгрузка материалов на сторону", этот документ и формирует Дт 91.2 / Кт 10. и Дт 62/ Кт 91.1... Но это по материалам, думаю что по товарам так же, ИМХО!

  28. #28
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Так у Анны и есть материалы(сырье)!
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  29. #29
    Клерк Аватар для Li_Lu
    Регистрация
    25.02.2004
    Адрес
    Москва-Зеленоград
    Сообщений
    650
    ну тем более...(а мне что то товары померещились )

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2002
    Адрес
    Сибирь - Москва
    Сообщений
    10,750
    Li_Lu, Инна_О,
    еще раз....
    это вопрос, считать ли товаром эти ТМЦ и какую именно накладную выставлять
    по НК это товар, по БУ, насколько я помню наши дискусии возможны оба варианта.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)