×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1

    помогите с НДС

    задача1: организация А задолжала некоторым организациям В и С, существует организация Г, котрая по договору займа м/у А и Г оплатила напрямую организациям В и С.(я выступаю от организации Г, где все эти суммы повисли на сч 58.03).вопрос1, я права? и как быть с ндс, у меня ж это как займ?
    задача 2:между А и Г есть определенные договорные отношения (договор аренды а/тр с послед выкупом, где указана сумма сделки). сумма копиться на сч60 и ндс на 68. прямой оплаты не проходит.
    задача 3: нужно сделать корректировку (взаимозачет)
    Я: а)перекинула с сч 58 на 62 весь долг (долг=сумма сделки+сумма аренды, но ндс тут не виден)
    б)сделала поступление ТиУ(сумма сделки, входной ндс)
    в)делаю типовую операцию корректир долга, все тип топ,но меня смущает ндс, который казалось бы мне в +
    А может я блефую???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и как быть с ндс, у меня ж это как займ?
    В займах НДС нет
    между А и Г есть определенные договорные отношения (договор аренды а/тр с послед выкупом, где указана сумма сделки).
    Г сдает в аренду А?
    перекинула с сч 58 на 62 весь долг (долг=сумма сделки+сумма аренды, но ндс тут не виден
    А как вы его увидеть хотите? По аренде и прочей реализации НДС вы начислили?
    б)сделала поступление ТиУ(сумма сделки, входной ндс)
    Или кто кому что продает?

  3. #3
    нет А сдает в аренду Г;
    ндс по аренде я начислила, а вот то что с 58 ясно что без оного))
    поступление Т и У, тоесть когда произошла аренда с выкупом, так как сумма( долга) стала равна сумме выкупа

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    нет А сдает в аренду Г;
    я выступаю от организации Г
    При чем тут тогда 62 счет?
    А зачет на НДС не влияет

  5. #5
    а как мне тогда взаимозачет сделать???
    при формирование проводок по 58 счету я указывала организации В и С а не организацию А(организация А в назначении платежа "за орг А по догов займа, или по письму ...")
    сразу перекрывать 60 с 58 чтоль??

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    при формирование проводок по 58 счету я указывала организации В и С
    Вообще то надо было А. Заем вы ведь ей выдали, хоть и перечислили по другим реквизитам.

  7. #7
    т.е контрагент А будет со множествами реквизитов ??
    если оно так, то я могу и переделать...думаю сданной отчетности это не каснется, а вот правильность ведения БУ важно)

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    т.е контрагент А будет со множествами реквизитов ??
    Ну реквизиты в проводках не указываются, а заем вы дали не В и не С

  9. #9
    значит таким образом я делаю взаимозачет сразу ручками 58 и 60

  10. #10
    кстати о проводках...они автоматом формировались....Д58 К51и указана фирма В или С в графе получатель...может я чет не то делала???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)