Простите сразу за, возможно, глупый вопрос...но я не понимаю саму экономическую суть....
Мы недавно созданы, осенью прошлого года. Нам довели ЛБО. Их рассчитали по тем суммам, которые нам надо будет оплатить до конца 2009 года (именно исходя из кассового расхода). По КОСГУ 211 туда была включена сумма з/п, не включающая сумму з/п за декабрь 2009.
Вопрос такой: как правильно это отразить по 500-м счетам? Надо ли на них отражать БО за декабрь 2009 года? Получается как бы такая ситуация, что БО есть, а ЛБО нет...Или я вообще бред говорю?


Ответить с цитированием