Перед глазами оборотно-сальдовая ведомость по сч.68.2
Нач сальдо Дт-68393,46
оборот по дебету-2250469
оборот по кредиту-2357029
Конечное сальдо Кт-38167
Перед глазами оборотно-сальдовая ведомость по сч.68.2
Нач сальдо Дт-68393,46
оборот по дебету-2250469
оборот по кредиту-2357029
Конечное сальдо Кт-38167
д-оплата
к-начислено



Категорично.д-оплата![]()
Best regards, Михаил
- расчеты по НДСсч.68.2
- на начало периода - 68 393,46 к возмещению.Дт-68393,46
- на конец периода задолженность предприятия перед налоговой 38 167Конечное сальдо Кт-38167
А обороты - по кредиту - НДС с вашей отгрузки, а по дебету - возмещение НДС и/или оплата налога
Спасибо
А может подскажите как быть, сдала декларацию по НДС уточненную, сформировала доп.листы на зачет НДС с аванса, а проводки нужно в ручную записывать на зачет НДС с аванса?
Я веду в 1С 7,7 Бух учет, редакция 4.5 релиз 7.70.512
В конце каждого месяца делаю в регламентных операциях "формирование записей книги покупок и продаж- деклараци по НДС.
Так вот я уточненку сдала и сформировала доп листы книги покупок и продаж .Сформировала так-Сч-фактуры-Запись книги продаж (покупок)-галочка "формировать доп лист". Так вот у меня декларация то уточненная правильно заполнилась а проводка по зачету НДС с аванса не сформировалаь
Я не знаю поможет Вам это или нет, зачет НДС с аванса я делаю так (1С Предприятие 7.7, редакция 4.5, 7.70.025): Журналы - счета-фактуры-выданные - там нахожу нужную счф - действия - ввести на основании запись книги покупок. Запись книги покупок сама формирует проводки: Дт 68.2 Кт 76АВ
Спасибо! Сейчас буду пробовать![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)