×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    24.03.2010
    Сообщений
    8

    как учесть раздельный НДС

    Уважаемые коллеги!
    Прошу вашй помощи или просто обсудить один вопрос:

    Суть. Мы ведем деятельность:
    1) облагаемую НДС и
    2) необлагаемую НДС.
    Соответственно расходы по 1-й мы учитываем с НДС и относим его на себестоимость.
    расходы по 2-й мы учитываем без НДС.

    Как вести учет и отразить в отчетности по МСФО?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. все точно также, как в РСБУ - входящий НДС по расходам, связанным с НДС-необлагаемой выручкой -

    должен относиться в ту же статью расходов, куда и сам расход

    пример:
    1) купили ТМЦ (ОС) для деятельности, не облагаемой НДС - значит и в РСБУ и в МСФО включаем этот НДС в фактическую (первоначальную) стоимость объекта
    2) купили услугу для деятельности, не облагаемой НДС - значит этот входящий НДС должен уйти в ту же строку Отчета о прибылях и убытках (PnL), куда и сам расход.

    (частая ошибка - когда такой НДС тупо относят на 91.2).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)