Почитала про ос и совсем запуталась.
В 2008 году прошла оплата-200000. Занесли как расход на ТМЦ. В 2009 выяснилось, что это была предоплата за ОС стоимостью 400000. Накладная от декабря 2008. Окончательная оплата в сент. 2009 - 100000.
По идее должна
1. сторнировать расход 2008 г. (переделывать декларацию за 2008,вносить изменения в КДР 2008)
2. вводить в экспл. в окт. 2009,
3. списывать в расход в теч года (в 2009 году войдет в расход 1 квартал 100000).
или есть другие варианты? На товар списать как то совсем не красиво, у нас научно исследовательская деятельность. Чем чревато если сразу спишу в расход по оплате?


