×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ОС при УСН

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2007
    Адрес
    Спб север
    Сообщений
    53

    ОС при УСН

    Почитала про ос и совсем запуталась.
    В 2008 году прошла оплата-200000. Занесли как расход на ТМЦ. В 2009 выяснилось, что это была предоплата за ОС стоимостью 400000. Накладная от декабря 2008. Окончательная оплата в сент. 2009 - 100000.
    По идее должна
    1. сторнировать расход 2008 г. (переделывать декларацию за 2008,вносить изменения в КДР 2008)
    2. вводить в экспл. в окт. 2009,
    3. списывать в расход в теч года (в 2009 году войдет в расход 1 квартал 100000).
    или есть другие варианты? На товар списать как то совсем не красиво, у нас научно исследовательская деятельность. Чем чревато если сразу спишу в расход по оплате?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1. ТМЦ сторнировать, ОС вносить
    2. Почему в октябре? Вы же получили его в декабре 2008? Организация не использовала ОС почти год?
    3. 200000 в расход 2008, 200000 в расход 2009

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.08.2007
    Адрес
    Спб север
    Сообщений
    53
    В сентябре 2009 г. была последняя оплата. Почему то решила, что вводить в экспл. можем только после полной оплаты. Видимо ошибалась. Получается расход 2008 оставляем как есть, вводим ОС с января 2009 г. по оставшейся стоимости 200000 и в течении года всю эту сумму списываем. Уф..Если все так-прямо камень с души упадет.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    в течении года всю эту сумму списываем.
    Оставшиеся 200 тыс вы можете только после оплаты начать списывать, т.е. со 2 квартала.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)