Может быть у кого-то есть инструкция по заполнению НДС. Что конретно должно заноситься в раздел 2.1, в стороку 280, например. Пытаюсь найти в интернете, но пока безуспешно. Помогите.
У нас реализации нет только одни расходы, в смысле покупки для офиса.
И еще скажите, если в июле месяце у нас было к возмещению 7 000, в августе 17 000, например, то где-то в декларации за август должна быть видна сумма за прошлый месяц или нет?
Извиняюсь за глупые вопросы-я дилетант.
Мой мэйл: sit71@mail.ru



