Нам представляется, что продавец, получив аванс, должен выписать два экземпляра счета - фактуры. Один экземпляр он регистрирует в книге продаж и хранит в журнале учета выставленных счетов - фактур, а второй отражает в книге покупок и хранит в журнале учета полученных счетов - фактур. Указанный счет - фактура не подлежит передаче покупателю, так как покупателю передаются счета - фактуры по факту отгрузки.
ООО "Аудиторская Компания "Призма"
Я выписываю с/ф на аванс в 1 экз. , а вот куда ее подшить в журнал выставленных или полученных сч.фактур ? Как вы делаете ?






