Здравствуйте!
вот такая ситуация мы подрядчики
в декабре взяли на затраты некую сумму за работы для нашего клиента( нанимали сторонюю организацию)
ндс с нее в зачет в 4 квартале вошел
теперь в марте клиент согласился компенсировать эти декабрьские расходы, по стоимости сторонней организации
т. е. я перевыставляю комплект документов в марте на клиента по ценам нанятой мною в декабре сторонней организации
в учете такие операции, где я иду "транзитом" в книгу покупок и продаж не попадают и на затраты не берутся, моя прибыль тут же НОЛЬ
все бы было хорошо- но декабрь закрыт с сумоой в затраты и в зачет с НДС
вопрос
как провести эту операцию теперь??? как внести исправления?


Или в договоре с клиентом есть условие о возмещении произведении вами расходов в интересах клиента?
