Дорогие клерки! Помогите разобраться. Ситуация следующая.
Нам покупатель перечислил деньги в счет предстоящих поставок. НДС с авансов я начислила в книге продаж отразила. Могу я 20 счет списать на себестоимость, или 20 можно списать только в момент реализации и появлении выручки. А пока я могу списать только 26, я правильно рассуждаю?
Очень нужно, помогите.!!!![]()




