Ситуация такая: реализовали билеты на спектакль через ДТЗК (по безналу), а потом часть билетов была нам возвращена зрителями (замена спектакля). Деньги им вернули. С ДТЗК акт подписан, естественно, на всю сумму их реализации и выписан счет-фактура.
Скажем, к примеру
реализовали на 10000 рублей
выписали счет-фактуру на 10000 рублей
возвратили зрителям 2000 рублей
Т.е. реально наша выручка получается 8000 рублей
В учете это все отразили, но вот не понимаю, как это дело в разрезе книги продаж отразить. Понятно, что на сам факт НДС это не влияет (в этой части наши операции НДС не облагаются), но хочется, чтобы книга продаж была правильной....как решить вопрос?


Ответить с цитированием