Ситуация такая: реализовали билеты на спектакль через ДТЗК (по безналу), а потом часть билетов была нам возвращена зрителями (замена спектакля). Деньги им вернули. С ДТЗК акт подписан, естественно, на всю сумму их реализации и выписан счет-фактура.
Скажем, к примеру
реализовали на 10000 рублей
выписали счет-фактуру на 10000 рублей
возвратили зрителям 2000 рублей
Т.е. реально наша выручка получается 8000 рублей
В учете это все отразили, но вот не понимаю, как это дело в разрезе книги продаж отразить. Понятно, что на сам факт НДС это не влияет (в этой части наши операции НДС не облагаются), но хочется, чтобы книга продаж была правильной....как решить вопрос?