Помогите мне пожалуйста. Я запуталась. У нас ООО на ОСНО. З/пл в 4 кв-ле (фирма новая существует только тоже с 4кв.) сотрудники не получали (типа за свой счет), а з/пл начислялась в ноябре НЕ сотру по договору ГПХ. (т.е. ФСС не платили).
Вопросы:
1.В декларации по ОПС раздел 2 Расчет платежей по ОПС мы в графу 6 ставим сумму его начисления или нет? Иными словами он является застрахованным лицом,занятом в сфере деятельности облагаемому по общему налоговому режиму?
2.В деклараци по ЕСН в разделе 2.1 (Распределение налоговой базы и численности по интервалам шкалы регрессии) мы в численность ставим 5 чел (4 сотра за свой счет + 1 ГПХ) или только его 1 ГПХшника (поскольку начисления были только на него)?
3.Я протянула до последнего и сейчас с ужасом обнаружила,что у меня в 1С нет обновления с отчетностью за 4кв. Прибыль я заполню из бланка на Клерке,а вот ЕСН,ОПС и имущество,баланс и ф.2 я могу взять из отчетности 4кв.2008года? Они же не изменились?


