×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152

    Возврат ИПешником товара.

    Клерки, подскажите!
    я - ип (усн и енвд), мне отгрузили товар в этом налогом периоде (в т.ч.НДС), в этом же периоде возвращаю. Указывать ли мне в накладной на возврат НДС? и выписывать ли сч-фактуру?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    нет.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    нет.
    точно? можно ссылку на документ?

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    п.3 ст. 346.11 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Если покупатель на спецрежиме

    При возврате качественного товара ни продавец, ни покупатель не "проигрывают" в отношении сумм "входного" НДС. Гораздо сложнее ситуация складывается, если один из участников сделки купли-продажи применяет специальный налоговый режим.
    Как известно, налогоплательщики, перешедшие на "упрощенку" или на уплату ЕНВД, освобождены от НДС. Поэтому при возврате товара спецрежимники не обязаны выставлять счета-фактуры. В результате этого бывший продавец не может предъявить к налоговому вычету "входной" НДС по возвращенному товару.
    Последний раз редактировалось Natasel; 26.03.2010 в 16:33.

  6. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Поэтому, для продавца, если он на ОСНО, предпочтительнее переделать документы.

  7. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    У меня тоже вопросик:
    если ИП на УСН (ЕНВД) приходует товар и хочет вести бух.учет.
    (для себя), то как он отражает ндс?
    например в накладной указано
    100шт. по цене 36руб, в тч НДС 3600
    Этот НДС как отразить?
    Последний раз редактировалось Natasel; 26.03.2010 в 16:43.

  8. Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Natasel Посмотреть сообщение
    У меня тоже вопросик:
    если ИП на УСН (ЕНВД) приходует товар и хочет вести бух.учет.
    (для себя), то как он отражает ндс?
    например в накладной указано
    100шт. по цене 36руб, в тч НДС 3600
    Этот НДС ?
    думаю в этом случае ндс тоже идёт на 41

  9. Клерк
    Регистрация
    08.09.2008
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Natasel Посмотреть сообщение
    Если покупатель на спецрежиме

    При возврате качественного товара ни продавец, ни покупатель не "проигрывают" в отношении сумм "входного" НДС. Гораздо сложнее ситуация складывается, если один из участников сделки купли-продажи применяет специальный налоговый режим.
    Как известно, налогоплательщики, перешедшие на "упрощенку" или на уплату ЕНВД, освобождены от НДС. Поэтому при возврате товара спецрежимники не обязаны выставлять счета-фактуры. В результате этого бывший продавец не может предъявить к налоговому вычету "входной" НДС по возвращенному товару.

    Правильно ли я понял, что если я укажу в накладной НДС, и выставлю счет фактуру, то должен буду сдавать декларацию по НДС и т.д.?

  10. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    да.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  11. Аноним
    Гость
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)