В 4-м квартале получается большой убыток, и ну никуда его деть не получается. Т.к. фирма на грани закрытия, оборотов уже не будет, а некоторые расходы все же были вынуждены понести (аренда, з/п, налоги) - так сказать в последний раз.Как быть?
В 4-м квартале получается большой убыток, и ну никуда его деть не получается. Т.к. фирма на грани закрытия, оборотов уже не будет, а некоторые расходы все же были вынуждены понести (аренда, з/п, налоги) - так сказать в последний раз.Как быть?
Не хотите показывать - не показывайте (по налогу на прибыль), по бух.учету показыать, раз есть убыток
Январь, объясните новичку, пожалуйста....что значит и как:
Не хотите показывать - не показывайте (по налогу на прибыль), по бух.учету показывать, раз есть убыток....стыдно, но не понятно(((( если по бух. учету у меня показан убыток, то разве можно его не показывать в декларации?!
![]()
Последний раз редактировалось BykBara; 26.03.2010 в 18:52.
БУ и НУ - это разные виды учета
Какие-то расходы в НУ вы можете счесть необоснованными и не показывать в декларации по НУ, соотвтетственно там убытка не будет.
И вообще, воспользуйтесь поиском по форуму. Вопрос ваш - хит последнего года.
Да я знаюпрочитала практически все посты...но не все поняла...
...а можно еще вопрос? знаю что повторяюсь, уже задавали и обсуждали, но до конца не поняла....фирма не работает...только аренду платим, но я со сч. 44 ничего не относила к расходам весь год...т.е. мои расходы на аренду так и висят на 44. Сейчас понимаю что показать убыток все таки нужно и наверное правильно. Можно ли списать все сразу (с августа месяца по декабрь)? Не хочется уточненную декларации подавать...дабы не вызывать вопросы у налоговой...и еще относить на 91 или на 90. Спасибо
и получается что в декларации я просто показываю расходы, а убыток не показываю.
Еще раз прошу прощения за повтороч. понять хочется
44 списать, на 90 он закрывается
В декларации вы не показываете расходы, тогда и убытка не получается.
т.е. получается по бухгалтерии я списываю с 44 на 90..и в б/у у меня убыток...а в декларации могу этого не показывать ни расход ни соответственно убыток, и отправить, получается, вообще нулевую![]()
![]()
![]()
![]()
Последний раз редактировалось BykBara; 26.03.2010 в 19:16.
Январь, спасибо Вам большое. Еще маленький вопрос, ответ для себя так и не нашла((( можно ли не списывать в расходы с 44-го счета до момента начала реализации? хотя, наверное, в этом смысла нет, т.к. на сколько я поняла, я могу убыток за 2009г. зачесть по году 2010?
Смысла не закрывать 44, и это искажение бух.учета
Получается, я сейчас исправляю б/у за весь период...а мои декларации могут так и оставаться нулевыми...т.е. и уточненку не надо делать по декларации? а изменения у меня будут видны толко в ф1 и ф2...и получится, что корректирую баланс годом? ну вот я все таки никак не могу понять...в б/у есть убыток а в декларации нет (в н/у)...это и есть разница между налоговым учетом и бухгалтерским? я в самом начале пути, вот и задаю безумные вопросы
Последний раз редактировалось BykBara; 26.03.2010 в 20:02.
Все исправления в БУ делаются датой обнаружения, если за год не отчиталсь еще, то 31.12 ваш 44 списываете
Соответвтвенно никаких изменений в прошлых ф1 и ф2 не будет
Подавать уточненки по налогам, если нет занижения налога - не обязательно
Да, будет разница БУ и НУ
Январьспасибо огромное...за год не отчиталась, значит 31 все спишу...т.к. деятельности нет, кроме аренды, то у меня налогообложение по все фронтам "0", занижения нет. т.е. все корректировки годом.
Еще раз огромное Вам спасибо!!!!
Понимаю что замучила...и это из др. темы...но...с НДС можно так поступить? я НДС по аренде держала на 19сч...с августа...сейчас хочу сделать типа получила счета-фактур...сколько ж можно его держать...и тоже, закрыть, но уже 1-м кварталом 2010...т.к. за 2009 НДС уже сдала 0.
Последний раз редактировалось BykBara; 26.03.2010 в 20:19.
Если по НДС декларация будет с возмещением, то готовьтесь документы на камералку нести
Про камералку знаю...а можно в декларации НДС к возмещению не показывать? т.е. я показываю НДС, но не ставлю к возмещению (граблю фирму на возврат НДС)))) или лучше показать? у меня все документы нормальные...бояться, в принципе то и нечего, единственное, придется объяснять почему с 44 счета только 31-го числа списали...а что касается, возмещения...это реально что 8500 руб. будут возмещать?
Последний раз редактировалось BykBara; 26.03.2010 в 20:58.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)