Бухгалтерский учет веду в 1С 7,7. Занимаемся изготовление мебели, в течении года изготавливали мебель для собственных нужд в программе это я делала так: Кт 10.2 Дт 08.4 потом я вводила все это в эксплуатацию как МПЗ, теперь когда я закрываю месяц то по счету Н02 у меня появляются красным суммы именно по тем док-там которыми я передавала материал на 08.4 счет. и пишет "Сторнированы ранее принятые расходы" Вот я и незнаю, так и должно быть или я делаю что то не правильно?


