×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    106

    Помогите Помогите разобраться

    Бухгалтерский учет веду в 1С 7,7. Занимаемся изготовление мебели, в течении года изготавливали мебель для собственных нужд в программе это я делала так: Кт 10.2 Дт 08.4 потом я вводила все это в эксплуатацию как МПЗ, теперь когда я закрываю месяц то по счету Н02 у меня появляются красным суммы именно по тем док-там которыми я передавала материал на 08.4 счет. и пишет "Сторнированы ранее принятые расходы" Вот я и незнаю, так и должно быть или я делаю что то не правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2009
    Адрес
    Сахалинская область
    Сообщений
    106
    ни чего не понимаю, лучше бы помогли разобраться, чем предупреждения раздовать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Химки
    Сообщений
    1,459
    так вы ответ не получите
    конфа, релиз, ваши действия и что по-вашему не так, пошагово, чтоб другим было понятно.

    зы: "Сторнированы ранее принятые..." - такое сообщение ну никак не при закрытии месяца

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)